您好 1、是需要在6月份计提的。 2、筹建期计提是不是借长期待摊费,贷应付职工薪酬。接着发放我就借应付职工薪酬。贷库存现金。---是这样理解的。 3、但是我现在八月的账我怎么计提,不是哪个月的工资就哪个月计提吗?--是的,按照权责发生制原则,哪个的工资就需要在哪个月做计提分录。
老师,应付职工薪酬是当月工资当月计提吗,计提的时候,应付职工薪酬记贷方,发放的时候记借放,但是在分配到费用里的时候再记到贷方吗?还有,当月的工资要到第二个月才能造好,当月就没法计提呀
老师好,5月份计提工资,借管理费用-2420,贷应付职工薪酬2420,6月份附5月份的工资表发放5月份的工资,借应付职工薪酬2420贷现金2420,为什么说5月份计提工资是按上个月的工资表计提呢?附工资表不也是5月份的吗?
八月份才发六月份工资,那我什么时候计提?筹建期计提是不是借长期待摊费,贷应付职工薪酬,接着发放我就借应付职工薪酬。贷库存现金。但是我现在八月的账我怎么计提,不是哪个月的工资就哪个月计提吗?
老师 计提本月工资发放本月工资的分录是怎样的我知道计提本月工资是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放上月工资是 借 应付职工薪酬 贷 库存现金
请问一下,计提工资的时候是:借管理费用 贷应付职工薪酬 发放的时候:借应付职工薪酬 贷银行存款,那如果不计提每个月算好后直接发放是不是可以直接借应付职工薪酬 贷银行存款啊?
老师,办公司营业执照好像是要法定代表人在现场拍照的?我之前办个体工商户办执照就是有拍照这一槎的,那办公司的也会有吗
个人买车挂在公司名下,购买车辆保险的费用,个人把钱转入公司公户,以公司名义去买保险,现在个人转入公司公户的这笔账怎么做账?以后怎么平这个账?
老师 我们是一般纳税人,做运输行业的 2025年4月运费收入326600元整 购入加油、轮胎362699.11 老师成本比收入大可以吗? 我购买进来的油和轮胎直接做到主营业成本了
二手车发票开12万,实际只花了9万,我该怎么做账
发票额度刚从500万增加到1500万,为什么开票提示额度不足。昨天申请的,电子税务局已经变成,1500万了
老师,去到一家新公司,什么都是从新的开始,老板对财务也不懂,关于软件的问题我们要怎么去搞来做帐?是老板去买来还是我们会计自己弄来?
你好,请问我们公司4月份收到一张专票,但是用于2024年的年终汇算中的暂估,4月进项税额税额已经勾选,现在怎么做账,会计分录怎么写?谢谢
老师好,有跌价准备的设备已经销售,跌价准备已经结转,现在客户要退回来,那这个跌价准备怎么处理?还原回来?还是按照销售时候的净值去核算新的库存价值?
工商年报中单位缴费基数怎么计算的,有些员工是半道才买报销的这如何取数呢
收到社保局生育津贴款,产假期间工资正常发的,如何做账
那我现在没有计提的可以补计提吗
是的,可以做补计提分录的。不过,以后建议还是要按权责发生制原则核算。
那当月离职的员工我还要计提吗?还是直接借应付职工薪酬,贷库存现金?
是的,可以做补计提分录的。