您好 1、是需要在6月份计提的。 2、筹建期计提是不是借长期待摊费,贷应付职工薪酬。接着发放我就借应付职工薪酬。贷库存现金。---是这样理解的。 3、但是我现在八月的账我怎么计提,不是哪个月的工资就哪个月计提吗?--是的,按照权责发生制原则,哪个的工资就需要在哪个月做计提分录。
老师,应付职工薪酬是当月工资当月计提吗,计提的时候,应付职工薪酬记贷方,发放的时候记借放,但是在分配到费用里的时候再记到贷方吗?还有,当月的工资要到第二个月才能造好,当月就没法计提呀
老师好,5月份计提工资,借管理费用-2420,贷应付职工薪酬2420,6月份附5月份的工资表发放5月份的工资,借应付职工薪酬2420贷现金2420,为什么说5月份计提工资是按上个月的工资表计提呢?附工资表不也是5月份的吗?
八月份才发六月份工资,那我什么时候计提?筹建期计提是不是借长期待摊费,贷应付职工薪酬,接着发放我就借应付职工薪酬。贷库存现金。但是我现在八月的账我怎么计提,不是哪个月的工资就哪个月计提吗?
老师 计提本月工资发放本月工资的分录是怎样的我知道计提本月工资是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放上月工资是 借 应付职工薪酬 贷 库存现金
请问一下,计提工资的时候是:借管理费用 贷应付职工薪酬 发放的时候:借应付职工薪酬 贷银行存款,那如果不计提每个月算好后直接发放是不是可以直接借应付职工薪酬 贷银行存款啊?
合伙企业可以收专票吗?
老师,计提增值税比实缴多或小0.01应入什么科目?
我每个设备都有预计净残值,根据预计净残值和使用年限,确定每月提的折旧,那这样我是提折旧至设备净值为0时结束,还是提至设备净值等于预计净残值时结束呢?
费用报销没有发票,通过老板私账支付该笔费用,怎么做帐呢?
老师我们对公账户转对方A公司法人个人私卡货款可以吗?但对方给我们开的发票是A公司名的发票
老师,销售方去年6月开发票,今年9月部分冲红了,去年也交纳了增值税,今年9月冲红账务处理做完了,但已交的增值税怎么做分录
老师,企业是卖二手车的,一般纳税人,税率是多少?
老师,您好,临时工工作期限是不能超过6个月么
你好老师,我们公司一个股东和他老公两个人,在公司不任职,他们两个自己转钱到公司账户,公司给他们交社保和发工资,这种的话,股东转钱进来的时候要备注什么比较合适呢,还有分录怎么做
增值税退税怎么退,提交什么材料
那我现在没有计提的可以补计提吗
是的,可以做补计提分录的。不过,以后建议还是要按权责发生制原则核算。
那当月离职的员工我还要计提吗?还是直接借应付职工薪酬,贷库存现金?
是的,可以做补计提分录的。