同学,您好,全额计招待费,如果不认证后期有滞留票,不是很好,也有企业不做认证的,看你选择。
你好,老师,我想问下,招待费发票进项不能抵扣,这个发票能不能全额记入招待费,不认证转出,这样可以吗?不认证会有影响吗
老师好,请问我家是一搬纳税人,餐费宿费的进项专票可以抵扣吗,?餐费是招待费,宿费是出差,还有什么日常常用的专票不能抵扣,?不能抵扣的专票是否认证?
老师 请问 业务招待费 进项不能抵扣嘛,分录是这样做吗?上个月已经先计入待认证进项了。 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证 借:业务招待费 贷:应交税费-增值税-转出
老师你好,请问一下待认证进项转原材料可以么?意思说进项税上月没抵扣,上月做成待认证进项税,这个月不想抵扣啦,老师能做成待认证进项税转成原材料么?借:原材料 贷:应交税费/待认证进项税 可以么?
您好老师,10月份勾选认证了一张专票,做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣,怎样做转出?平时做账专票都是先进待认证进项的,发票认证的分录是月底才做,费用报销时先做了待认证进项税,转出怎么写分录?
别人公司的产品有我们公司出口了,税务还要交吗
老师,分公司要注销,然后资产负债表有余额,其他应收款和其他应付款跟总公司合并余额都是0,那我怎么把总分公司的余额清零呢?其他应收的二级科目就是总公司,是总分公司的往来款,
法人转到公户的投资款,怎么做分录
我是小规模纳税人,我公司有一辆车需要卖出去,开专票怎么交税?开普票怎么交税?
老师:工会经费以前年度未交足,这个不得税金,税局查到后,补缴了,有滞纳金吗?
餐饮店的服务不动产无形资产销售额只有2.3万,就只按这个数据申报吗?
经营所得个税,投资者境内人员信息采集,从业类型,其他,其他情况说明,现在是必须填,只有扣缴申报利息股息红利所得,扣缴申报偶然所得,申报其他所得。 是不是应该选择申报其他所得
老师小规模申报出现这个红色感叹号75000元是什么意思?我需要给改成0吗
假如25年在汇算清缴时,应交企业所得税20000万,结果弥补的亏损就不用交企业所得税,这种情况税负相比同行业算正常吗?会有风险点吗?
增值税逾期几天交会怎么样