那你们缴纳做啥,这个冲掉你之前缴纳分录就可以,这个也可以转营业外收入下面这样,要是没有工会话
老师您好 我们的工资构成改为基本工资 误餐补助 高温补助 困难补助 劳保补助交通补助 请问这些补助怎样做账 计入到职工福利费还是应付职工薪酬工资呢
老师,给予员工现金300元奖励,这个账怎么做?需要发票吗?
erp系统,外币收款单跨月发现汇率有问题,单据已核销,外币余额为0人民币还有汇率差额,怎么跨月调整
老师有和总部的对账款,2-6月应收12790.86加上7月对账开票代收款65927.34-税费1977.82+订单提成396.3-应付加工费14706=合计应收62430.68元,已经收款怎么写分录
老师,现在第三方可以为企业做知识产权实缴,这种情况税务局认可么?
请问老师预缴后次月申报 是负数对吗?
收到的业务往来款和货款什么区别
老师,现在第三方可为企业做知识产权实缴,这种情况税务局认可吗?
老师,我再DeepSeek 询问的关于周转材料的只是,有这么一句是什么意思?是指购进周转材料,就算是取得专票,也不能进项抵扣吗? 我只要是项目工程施工购买的钻头和泥浆分离器,这些是归入固定资产还是周转材料还是低值易耗品呢?
增加资产处置损益科目,从财务系统的哪个位置增加呢?
我们成立了工会,但只是形式上,没有实际意义
那这个需要返还时: 借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费
放在其他应付款里以后怎么着呢,
这个需要拨工会账上的,这个
哦,我们工会只是形式,没有工会账的,是上边让我们建就建了
这个不转工会你们之前交做啥,你冲掉之前的
老师,我们交的只是上交给上一级工会的,那40%,今年因为疫情现在返还
不说你做啥,那你这个收到返还做借银行贷营业外收入吧
没明白老师的意思,是说返还后,这个返还款用于哪方面吗?就是给企业,没有专项用途的
现在是按季度缴纳,缴纳时没计提直接做的管理费用-工费经费 你之前缴纳做啥,你这个返还的时候冲掉你之前分录就可以,不是用于工会就冲掉你之前分录,你之前不是交吗,交分录做啥,
交时就是做的管理费用-工费经费
借银行借管理费用-工费经费 负数