您好。您的问题回答如下。 1、您卖东西给自己的内部公司,挂“其他应收款”没有任何问题; 2、一般理解来说:一个往来单位对应一个往来科目,当然公司业务比较多时,一个客户也会通过“预收账款”和“应收账款”同时核算,月末进行核销;同理,一个供应商也会通过“预付账款”和“应付账款”同时核算,月末进行核销。 3、您现在的困惑是一个单位,同时在“应收账款”和“其他应收款”这两个科目核算,如果是您自己所属公司的话,您可以都归集到其他应收款“科目;也可以月末在“其他应收款”和“应收账款”两个科目之间进行往来调账,总之到了月末,要能清晰的知道与这家公司到底往来余额是多少就可以。 希望能帮到您。
看了下以前人挂账,公司有往来款之间,然后销售给对方其实也就是我们公司,可以沿用原来那个科目吗,之前人挂其他应收款,销售货物给他挂应收还是其他应收啊,还是就用原来一个这个其他应收款袋主营业务收入,
老师,因为前期和别公司有往来(其实是自己内部公司)然后呢后期有卖东西给自己公司(内部公司)销售挂其他应收违法会计做账准则吗,还是说销售我挂应收账款(也添加这个公司)然后后面其他应收和应收对冲。
老师,我公司是自己生产机器自己销售,分公司产品也会销售,大家互相销售。以前分公司跟我们拿货的应收货款货款一般是挂帐不付款对冲相应的应付货款,借:应收帐款 -分公司 贷:其他应收款 分公司,其实好多的款已经抵冲了,然后也付款了,收款时是借:银行存款 ,贷:应收帐款 -分公司,现在导致了其他应收-分公司的贷方金额太大了,我应该怎样抵冲这些金额? ,
老师,我们是劳务派遣公司,老板一直从公司账户转账到自己卡上给员工发工资,之前会计都挂了老板个人账户和公司账户往来,做了其他应收款;然后应付工资也一直挂在账上,这两年账上挂了九百多万,这个怎么调账呢?
老师,您好!一个客户有来公司买货,欠款挂应收账款,然后这个客户还有其他往来,是挂其他应收款呢还是应收账款?如果是挂应收账款,余额就和销售部门的对不上,挂其他应收吧又东一个西一个的,这个问题如何解决呢?谢谢!
小规模怎么做成本啊。,
老师,发给员工的离职补偿金,是否达到交个税,比如佛山2024年年平均工资是78612元,那么就是78612元*3=23万多元,也就是说不超过230,000就不需要交个税,是这样算吧
老师,我想问下报增值税的时候,附加税里面教育费附加和地方教育费附加里面有个税收优惠政策,直接免掉了,这个是税务局自己跳出来的,还是人为自己选择的优惠哈?
老师,无票收入指的那些散户打的钱吧,(我可以让一些客户不要票的,打我们公户吗,金额会是2-3万的)
我们是工程公司 给项目经理转私人卡 后面拿发票冲可以不 有的无票支出没有发票 就 用其他发票冲一下对吧
老师,请问一下,房车改装的公司,内账咋做呢?
老师,我手上有一家个体户一般纳税人和小规模纳税人,以前会计没有做过分红,给法人钱都是挂其他应付款,现在要求我要把22年到24年的分红在这个月做完,老师这个分录咋写
老师,这个分录是什么意思,有没有问题,应收不应该在借方吗
底新是1800,月数有31天,上了28天班,要怎么算工资
请问我公司因为经营上面要节省开支,辞退了两个老员工,每人各补偿了五万多元,直接打给被辞退的员工的,有辞退的合约书和辞退补偿金合同,员工签了字了。但是没有发票,这个公司可以入账作为公司的成本支出吗?