您好。您的问题回答如下。 1、您卖东西给自己的内部公司,挂“其他应收款”没有任何问题; 2、一般理解来说:一个往来单位对应一个往来科目,当然公司业务比较多时,一个客户也会通过“预收账款”和“应收账款”同时核算,月末进行核销;同理,一个供应商也会通过“预付账款”和“应付账款”同时核算,月末进行核销。 3、您现在的困惑是一个单位,同时在“应收账款”和“其他应收款”这两个科目核算,如果是您自己所属公司的话,您可以都归集到其他应收款“科目;也可以月末在“其他应收款”和“应收账款”两个科目之间进行往来调账,总之到了月末,要能清晰的知道与这家公司到底往来余额是多少就可以。 希望能帮到您。
看了下以前人挂账,公司有往来款之间,然后销售给对方其实也就是我们公司,可以沿用原来那个科目吗,之前人挂其他应收款,销售货物给他挂应收还是其他应收啊,还是就用原来一个这个其他应收款袋主营业务收入,
老师,因为前期和别公司有往来(其实是自己内部公司)然后呢后期有卖东西给自己公司(内部公司)销售挂其他应收违法会计做账准则吗,还是说销售我挂应收账款(也添加这个公司)然后后面其他应收和应收对冲。
老师,我公司是自己生产机器自己销售,分公司产品也会销售,大家互相销售。以前分公司跟我们拿货的应收货款货款一般是挂帐不付款对冲相应的应付货款,借:应收帐款 -分公司 贷:其他应收款 分公司,其实好多的款已经抵冲了,然后也付款了,收款时是借:银行存款 ,贷:应收帐款 -分公司,现在导致了其他应收-分公司的贷方金额太大了,我应该怎样抵冲这些金额? ,
老师,我们是劳务派遣公司,老板一直从公司账户转账到自己卡上给员工发工资,之前会计都挂了老板个人账户和公司账户往来,做了其他应收款;然后应付工资也一直挂在账上,这两年账上挂了九百多万,这个怎么调账呢?
老师,您好!一个客户有来公司买货,欠款挂应收账款,然后这个客户还有其他往来,是挂其他应收款呢还是应收账款?如果是挂应收账款,余额就和销售部门的对不上,挂其他应收吧又东一个西一个的,这个问题如何解决呢?谢谢!
公司开展小孩夏令营业务,给孩子买的衣服,鞋子,还有徐连用的设备,怎么做账呢
老师,问下去年发现有张重复票,怎么弄
老师好,陪标费用怎么开合适?怎么入账?
老师:你好!本月有入库,有退货,有盘盈,盘亏这些应该怎样做账
您好老师,税务局网站上显示公司是高风险,这情况是怎么回事?
老师请问之前上个月比如给项目上付的保险费10000,借:工程施工9000应交税费应交增值税1000贷:银行存款10000,然后这个月收到另一个公司分摊这笔保险费5000,但是没有相应的发票,我这个该怎么做账呢,没有票不能随便做进项转出的吧,但是这个照理要进项转出来着,该怎么办
老师帮我算下我需要交什么税,交多少详细,租个人住房,租金一月1500,年付,
老师,租国土局的土地要交什么税
想做黄金回收生意,应该注册个体还是公司比较好,针对回收黄金很多都是从个人手里回收,个人无法给我开发票的情况我该,我该怎么做账务处理
老师,我们有个固定资产折旧年限是5年,这月已经达到5年了,发现有余额,还有三个月未折旧,可以这个月一次性把四个月的折旧一起做吗