你好 借:管理费用 贷:银行存款等科目
老师,支付5-8月写字楼租金怎么做分录呢。4000+多元
老师您好,支付办公楼的租金的分录怎么做啊?
2019年8月,公司与乙企业签订租赁协议,约定将公司购入的一栋精装修的写字楼购入的同时开始租赁给乙企业使用,租赁期为10年,当年10月5日,购入写字楼的价款为5000000元,增值税款500000元,价税款项以银行存款转账支付。该写字楼于购入当月开始起租。每月租金10万元,2019年12月31日,该写字楼的公允价值为600万元。华安公司采用公允价值计量模式。(1)2019年10月1日,购入写字楼:(2租金收入(3)2019年12月31日,公允价值发生变动。做会计分录
乙公司于2020年10月1日自行建造的一栋写字楼完工达到预定可使用状态并于当天按租赁合同约定交付给承租方丙公司使用,该写字楼的建造成本为1000万元。租赁合同约定,丙公司于每月末支付甲公司租金10万元,租期2年。甲公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。2020年12月31日该写字楼公允价为1030万元,2021年12月31日该写字楼公允价为1010万元。乙企业于租赁期届满日将该写字楼按1005万出售。假定不考虑相关税费因素,请做出以下业务的账务处理(1)2020年购入写字楼的分录(2)每月末收到租金的分录(3)2020年12月31日分录(4)2021年12月31日分录(5)租赁期届满日将该写字楼出售确认收入,结转成本分录
支付本月写字楼的租金1万元,会计分录怎么做,具体数额为多少
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
刚接手的,之前会计写的借方计入的是长期待摊费用
你好,那就需要做相应调整分录 借:管理费用 贷:长期待摊费用
不能用这个科目吗
开的租金发票怎么入账
你好,支付5-8月写字楼租金,4000%2B多元,账务处理是 借:管理费用 贷:银行存款等科目 (是针对这个回复有什么疑问吗)
对方开的票来怎么做账呢,我知道银行付款是贷:银行存款
你好,对方开的票,账务处理就是 借:管理费用 贷:银行存款 (是针对这个回复有什么疑问吗)