同学,您好,主要的会计分录如下: 计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 其他应付款-个人社保20 应交税费-个人所得税10 缴个税时:借应交税费-个人所得税 贷银行存款10 缴社保时:应付职工薪酬-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120. 社保费用 管理费用-社保单位100 贷应付职工薪酬-社保单位-100

老师,计提和发放工资怎么做分录啊?
老师,计提发放工资社保的会计分录怎么做啊?
老师,公司全额交社保,员工工资一个月4500。我计提工资,发放工资,和计提社保,发放社保的分录应该怎么做啊
老师,工资的计提和发放分录怎么做?
老师,计提工资和发放工资的分录怎么做
老师,如果长期不申报纳税,税局会上门查账吗?
老师你好,想咨询下,就是我们是做售货机的,有广告费收入,但是我们是下游,所以广告费收入当月是不确定能不能收到的,现在初步能知道金额,现在都已经10月份了一下子就弄到当月了,这样就会导致收入会多了,影响到利润,这样的话我现在核算的是10月收入怎么处理比较好呢?
老师,你好,我想问下,个人如果出租住房的话,到税务局申请开发票的话,是不是就要缴纳房产税呢?
个人开的服务类发票不满500元,为什么有的要交增值税,有些不要交
增值税收入和营业收入不一致,查账了,是以前年度预收账款转收入了,或是预收了租金,就不一致。要什么写自查报告才能让税局看懂
资产负债表的未分配利润减去年初余额和利润表的净利润不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股发放12.3认股权证吗?
没有经验想做会计,干过出纳 怎么才能干上会计工作
10月双休应出勤是除以22还是除以18
请问老师,个税申报是按10月报税,报的是9月的工资,就是10月发的9月的工资,等于多报了一个月,现在想调整过来,可以11月个税申报零申报吗?
老师,感觉有点复杂呢
计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款1000 只有工资,可以用这套分录
有社保,有个税就需要按照上面那个吗?
同学,您好,是的,这个收藏起来,用的时候好好研究一下。
好的,感谢老师
同学,您好,不客气的