同学,您好,这个要做招待费处理。
检查公司凭证,发现1月份公司给非在职人员报销交通费, 借:其他应付款-XX 123 贷:银行存款 123 公司能给非在职人员报销费用的吗???
8月份发现员工有一笔报销金额有误,同月员工将错误的报销款打回到公司账户上,请问分录应该如何做: 7月分录 收到XX产品发票 借:原材料-XX 贷:其他应付款-XX人 付XX产品费 借:其他应付款-XX人 贷:银行存款 8月: 8.27收到退费用报销款 借:银行存款 贷:其他应付款-XX人 8.30冲7.14日XX产品费用报销款 借:原材料-XX 贷:其他应付款-XX? 红字表示
公司承担员工的租金费。分录这样做,可以吗? 计提: 借管理-福利 1000 贷应付职工薪酬-福利1000 员工垫付: 借应付职工薪酬-1000 贷其他应付款-员工1000 报销给员工: 借其他应付款-员工1000 贷银行存款1000
员工报销医疗费我银行打给员工了,我做借:应付职工薪酬福利费 贷:银行存款。现在我收到保险公司给我的回款,我怎么做账?
同一省市区域注册非独立核算分公司,目的用来交总公司员工社保,分公司没有实际经营业务发生,收到总部资金后只用来发工资交社保。这种情况,总公司计提时,借:管理费用 贷:应付职工薪酬工资、社保;付款给分公司时,借:其他应付款 贷:银行存款 ;分公司提供代付社保和工资款费用单时,借:应付职工薪酬工资、社保 、 应交个人所得税、个人社保部分 贷:其他应付款 。分公司收到总公司拨款,借:银行存款 贷:其他应收款;分公司银行代扣工工资、社保时,借:其他应收款 贷:银行存款。是这样吗??那申报个税是分公司还是总公司操作?
老师好 北京市内的建筑服务跨区了 可以不开外管吗 之前有些甲方没要求就没有给开
贸易公司报关单上的贸易国家写错了,影响退税吗?
老师,我学了出口退税自己操作不用找代理了,公司应该涨工资吗?^_^
比如说6月报关出口一批货物,出口发票在9月份开具的,那确认收入在几月做账?
电商公司要申报互联网平台企业信息报告表吗?
我们购买了一款智能机器人送给我们的加盟校区,购买的时候入了库存商品,出库的时候如何入账呢?
研发费用辅助账,计提和实发的不一致,按照实发的还是计提的数
现在发现24年12月份有Y笔分录做错了,10365元的汽车维修费应该是计入销售费用—修理费,现在计入到了制造费用—修理费,金额不是很大,汇算清缴又已结束,是不是可以不理它,不用调整!
老师,我们单位收到商场开进来的,储值卡,怎么写分录
要是个人以100万来购买一个公司,这个100万是要怎么处理呢,股权的时候是需要以这个100万来作为实收资本体现在报表里面吗
那我直接做 借:管理费用-业务招待费 123 贷:其他应付款-XX 对吗?附件直接用之前的记账凭证+复印之前报销凭证?
同学,您好,这样没有问题