你好 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品——某某明细 贷:应付账款——暂估
建材贸易公司,一般纳税人 外账,进项比销账多了近2万 需要怎么调整
建材贸易公司,一般纳税人,老板个人转款到私人卡用于货款报销,怎么入账
建材贸易公司,一般纳税人 购进货物一批,已付款,进项票未回,怎么入账
公司购进货物,已付款,对方一直未给开具发票,怎么入账?
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗
给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗?还是贷银行存款10005?
娱乐服务可以写福利费吗
老师,这个账套启用期间写什么日期啊 电脑账是3月份的 那年份选?
3.20x4年5月20日,甲公司以一栋厂房为合并对价,取得乙公司60%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元,公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元,"盈余公积"为20万元。合并当日,乙公司净资产的账面价值为600万元,公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。。要求◇(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制公司合并乙公司的会计分录。(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
发票回来了,如何入账
你好 冲销暂估 借:应付账款——暂估 贷:库存商品——某某明细 然后做购进分录 借:库存商品等科目 贷:预付账款
我只做借预付账款贷银行存款,等同供货方没有发货行不行,等发票回来再入账
你好,暂估的时候,还需要做库存暂估入库分录才是的,而不仅仅是做预付款项一笔分录的
需要什么原始凭证,只有银行回单
你好,你是指哪一个业务分录需要什么原始凭证呢
购进货物一批,已付款,发票未回
你好,购进货物一批,已付款,发票未回,原始凭证是银行付款回单,对方单位给的送货单
主要是找别人买的进项票,没有送货单
你好,找别人买的进项票(这样构成了虚开发票,应当杜绝才是的 )