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老师你好,我们是一般纳税人,外账,增值税有进项抵扣,因为有些发票是老板私人买东西用的,这部分做了抵扣,但是到做内账的时候,老板私人买东西就根本没用企业的钱,税费也就是抵扣过的税费,那怎样做内账才会平呢

2020-09-25 08:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-25 08:42

你好 这部分既然都没有支出 就不需要做内账去的 。 你就外账体现就行了。

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快账用户5009 追问 2020-09-25 08:45

我们是做工程的,有的工程量没确定,收到钱才计提收入,所以内账的话也只能做含税收入,就不录进项,销项,那内这块的税金怎么做才平呢

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齐红老师 解答 2020-09-25 08:47

你好 是的 。 你内账都没有的业务 你就不需要去体现 。 你要是都按外账来做了 。那你做内账也就没必要 了。 你内账是支付了或者收到了钱才做账 。 按公司实际来做

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快账用户5009 追问 2020-09-25 08:48

比如这个月我们进项销项抵扣下来,银行存款交了5000的税,那内账又没录进项税费和销项税费,直接都是含税收入个含税成本,那交了这个5000的税,怎么做会计分录,账才会平

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齐红老师 解答 2020-09-25 08:51

你好 你缴纳了税费。 你内账直接做 借应交税费贷银行存款。 你到时有收入 就计提贷方应交税费 这样就平了。 你内账不用去做具体的进销。不过看你门自己科目设置。

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快账用户5009 追问 2020-09-25 08:57

你说的就是收到的收入到时计提下,那购买原材料要不要计提,收入计提贷方应交税费,那成本也计提,关键税费那块肯定有未交的就一直挂呢

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齐红老师 解答 2020-09-25 08:59

你好 购买原材料 你如果内账你可以不用做进项税和销项税。缴纳税费直接做就行了。 关键是你门自己平常怎么做账的。

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快账用户5009 追问 2020-09-25 08:59

比如销项计提10000,进项计提3000,我们实际交了5000,那还有两千一直挂呢吗

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齐红老师 解答 2020-09-25 09:00

你好 你平常你们自己内账就有没有做进项税和销项税 。如果做了 就按外账的情况来分别做 。 如果没有 就按我上面说的来做

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快账用户5009 追问 2020-09-25 09:02

他们之前做的不准,就直接计提外账的销项和进项,这样收入是准的,可成本这块计提税费是准的,其余老板私人买的都冲减管理费了,这样管理费就不准了

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齐红老师 解答 2020-09-25 09:04

你好 既然是老板买的发票 这些 公司没有支付出去的 。 你就只做进项税来体现。 比如 借进项税 贷营业外收入 。 这样来做 。 后面在做抵减 。

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快账用户5009 追问 2020-09-25 09:18

那就是借未交增值税3000,贷营业外收入3000,后面在怎么做抵减

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齐红老师 解答 2020-09-25 09:18

你好 你做了未交增值税了 到时你把进项税和销项税做结转到未交增值税科目去 。 到时就可以抵减了

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快账用户5009 追问 2020-09-25 09:41

我不理解你的意思,那营业收怎么冲

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齐红老师 解答 2020-09-25 09:46

你好 营业外收入月末要转本年利润去的。

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快账用户5009 追问 2020-09-25 09:52

意思结转本年利润就不是利润了

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齐红老师 解答 2020-09-25 09:54

你好 结转到本年利润就是形式了利润的 。 营业外收入会影响本年利润的金额的。

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快账用户5009 追问 2020-09-25 09:56

我感觉做内账没必要这么做,这就不是利润,也没有真实支出

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齐红老师 解答 2020-09-25 10:01

你好 但是你要体现买回来的进项税 你就需要做科目 不然到时你抵减进项税。 你进项税的金额会少 结转金额就会少。 你可以到时把这部分踢出来就行了。

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