应交税费--待认证进项税额 ,增加二级科目,这个是二级科目,财会2016.22
金蝶里面没有应交税费-应交增值税-待认证进项税额,我做账直接就做进项税,然后会有个借方余额,代表下期留底吗,还是直接增加三级明细科目
老师,我们公司抵扣了税盘的钱,做的借,应交增值税~减免税额款,然后金蝶云结转的增值税,直接是借,借:应交税费~应交增值税~转出未交 贷:应交税费~未交增值税 然后现在科目余额表中显示,进项税额,转出未交增值税,减免税款借方有余额啊,销项税贷方有余额,需要先做一笔借销项税,贷进项税,转出未交增值税,减免税额吗
老师,小企业会记准则里没有待认证进项税额,我要增加这个科目是设在应交税费的二级科目里呢还是设置在应交税费-增值税下面的三级科目待认证进项税额?
老师,应交税费-应交增值税-销项税(进项税),这两个三级科目的期末要转出吗?还是直接根据两者的差,做 借:应交税费-未交增值税 ,贷:应交税费-转出未交增值税。 那销项和进项仍然保留金额,一直累计。
老师,我们公司平时是: 借主营成本 应交增值税待抵扣进项税 贷应付账款 然后勾选认证之后 借应交增值税进项税额 贷应交增值税待抵扣进项税。 我们公司一直都有留底税,现在税务局退还了一部分留底税30万,会计上怎么做账? 借银行存款 30万 借应交增值税进项税额 -30万 这样对吗
内部核算业绩,应该按照合同额-实际缴纳的税额,还是合同额-销项税额
比如我们工程验收了,用了别人的资质。对方不愿意付他公户。让付给他个人卡,然后他找个公司给我开票可以吗?开成劳务费
您好老师,我们公司租的乙方的地,建了一座办公楼,可以确定为我们公司的固定资产吗?
工商年检密码已经设置好了,过一段时间怎么有显示不对了,怎么回事
我们是农业公司现在还在筹建期,我们会有一些井、设计 费、绿化费用等,像这些开支我们应该是先入在建工程,完工后再转长期待摊呢,还是直接放长期待摊呢
劳务公司可以开差额专票吗
收到原材料,没收到发票,怎么做帐?
老师你好,因员工操作失误导致客户罚款,员工也跟着处罚了,员工扣款30块,怎么做账
物业公司收取商铺水费,是按收取的水费金额开票,还是按差额开票呢?比如物业公司交给自来水公司水费10000元,收取商铺的水费是9000元,那要开给商铺的发票金额是9000元,还是10000—9000=1000元呢?
请问团建费用计入什么科目?
在金蝶做账务处理的时候,是不是可以简单做账就简单左,尽量不要增加一级科目,因为增加了一级科目,例如报表哪些都要重新调整公式的,增加二三级科目就可以
是的,是的,你说对,这个不要增加一级科目,你增加二级和三级就可以
明白,感谢老师
好的,我先回复别的学员了