您好,借应付账款,贷营业外收入。

老师,应付账款,贷方有余额8000,已确认已经付了,但以前没有销帐,现在要平帐!怎么处理!没有看到银行流水!怎么处理????
请教一下,帐面上,之前的月份已经交税和结账,现在发现1到6月份有一个科目用错了,本应是,应付账款写成了应收账款,借贷方没有用错,这样情况要怎么样处理
是这样,由于前期没有核对应付和应收余额,这三年下来,有些应收和应付的科目已经是平的了,现在还是有余额,借贷方都有余额怎么处理呢?
老师,您好!手里有个企业拿给我时说银行没有开户,所以我的帐上银行存款余额为0.但前两天把银行流水和回单拿来了,有19年的回单,已经跨年了这种情况怎么处理?谢谢您
老师你好,请问一下钱已经付出去了,账务处理是借应付账款、贷银行存款,但是后期一直没有收到成本票,这个应付账款应该怎么处理平账
老师我刚开红字发票,出来这个是啥意思?
A公司会计拿到公司收款回单,备注的是借款,是A公司向B公司借款17万,如何做分录?
老师,我之前每笔销售做了销售分录之后我都结转了成本的,我当月的凭证都已录入完了,现在是要结转损益吗?后面要怎么做?
老师好,公司资产总额7000万,购入二手车一次性计提折旧,卖出的话计入营业外收入可以不
工资中扣除的职工安全扣款用于奖励其他职工计入什么科目比较好?
公司帮员工租的房子,但是水电费从员工工资里面扣,计算个税时,是不是填扣除水电费后的应发工资
开票开了10818.5,对方支付了10818,这个差额,怎么做账
贸易公司要办理产地证,是在贸促会申请好还是在海关申请的好?
请问老师,2024年第三四季度和2025年一二季度的印花税做错了,我做的借应交税费印花税,贷银行存款,请问如何调整到税金及附加?
老师,收到失业稳岗返还资金,用于缴纳社保,怎么做账冲成本?
这样做,可以么?
您好,是可以的。除非您能确认以前付款冲平的凭证单据。