你好,退回的,可以计入营业外收入
你好,请教一下,今年4月份小规模可以开1%,结果有个会计没升级,继续开成3%了,申报也按3%开了,税务局给退回2%的增值税和附加税,请问这种情况怎么做账
你好!老师,我刚听了个体的专题课,现在有几个问题不明白,想请教一下1.个体户必须要建账吗?流水账也可以吗?如果几年的个体户什么都没有会怎么样?2.个体户和小规模都不存在进项一说,那入库是不是只靠入库单就就可以?3.个体现在开具增值税发票是代开还说可去税务局办理自开,这个是有行业要求?4.个体户如果开具的增票超过免税了,申报增值税是自己去税务局填表吗?还是说也可以通过软件申报?
请教一下,我们企业本月申请从小规模纳税人升级为一般纳税人,在11月20号申请的,但是去大厅核税种,他们给核定的从10月1日开始。 现在电子税务局上显示我们有逾期未申报信息,增值税、附加税等。 专管员说我们没申报导致的,可是我们申请变为一般纳税人已经过了征期了,没办法申报呀,现在专管员要罚我们,我觉得不合理,我不让税务局做罚款,专管员不给处理这个事儿,想请教老师该怎么办?
老师你好,咨询一下!我这里有一个这个情况!去年3月份,不是小规模税率变成1%。然后我3月份红冲了一部分票,是我1月份申报的!导致我3月份申报的时候,应交税费就为负数!当时去大厅修改申报的。然后7月份,专管员又叫我们去修改!修改后,当时就补缴了增值税和附加税!然后之前会计7月份做账的时候,就没有补计提附加税和增值税!导致现在增值税未负数,这个负数增值税我怎么做帐,调整到哪里去呢?
你好,请问一下:我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。请问:如果4月15日以前开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?麻烦说具体一点,谢谢
公司走账开了电脑等办公用品开了10万发票这样可以吗
申报增值税,附列资料的二,第28栏其中按照税法规定不允许抵扣要填数吗?
老师,甲固定资产已经全额入账,然后乙公司他也需要这个固定资产,然后乙公司转了固定资产一半的价格个甲,甲公司会计分录应该怎么写
公司招用临时工7天,怎么从公司走账可以税前扣除,需要什么证明
一次性充值油卡,开票为预付卡充值。会计处理时先做入库存,然后按自己统计的用量出库记成本,这样操作可以吗?
小规模纳税人,在不影响应收的前提下,减免的2%借方记入什么科目?
请问老师,一个学校的项目,产品大项是「化学仪器」小项下面500多个产品,我可以直接开「化学仪器」名称么,小项产品有些也就几块,金额不大,如果开小项的话得开一千多项,所以开大项行吗,,「化学仪器」「物理仪器」等等
个体户给业主转账,怎么做账务处理?
公司没有员工,每次申报个税的时候只申报了法人的,没有工资,这个申报工会经费的时候怎么填,所得税人数怎么填
请问老师,收到行业协会开具的 ,由财政部监制的电子票据,可以税前扣除吗?
请问是哪个会计分录 借:银行存款 贷:营业外收入 还是借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
借:银行存款 贷:营业外收入