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老师你好,咨询一下!我这里有一个这个情况!去年3月份,不是小规模税率变成1%。然后我3月份红冲了一部分票,是我1月份申报的!导致我3月份申报的时候,应交税费就为负数!当时去大厅修改申报的。然后7月份,专管员又叫我们去修改!修改后,当时就补缴了增值税和附加税!然后之前会计7月份做账的时候,就没有补计提附加税和增值税!导致现在增值税未负数,这个负数增值税我怎么做帐,调整到哪里去呢?

2021-11-10 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-10 14:46

你好,是说你要不补缴这部分

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快账用户8174 追问 2021-11-10 14:48

就是开的是1%,冲的是3%,多冲了,导致增值税负数了,这块差异不知道怎么调整

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齐红老师 解答 2021-11-10 15:01

你冲的分录写了吗?是按照3%税金写的是吗?是补缴2%税率是吗

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你好,是说你要不补缴这部分
2021-11-10
你好,截图下8月份的申报表看下。
2021-08-13
同学你好。因为属于跨年问题 可以修改报表的话还是建议修改12月报表。如果已经结账且不能修改。需要在1月调整相关分录。涉及利润科目的用以前年度损益调整替代。
2024-02-01
你好;  你这个红冲的凭证已经 开了红字发票; 就得红冲收入的 ;你 9月没有做红冲收入的 科目吗  
2023-01-16
同学你好 1.要的 2.对的 3.是的 4.没事,你账上也改了就行
2021-04-29
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