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老师,我开出去增值税发票200000元,税率9%,今年未抵扣工资总计94500元(9月份是公司第一次开发票出去),请问我的成本票要怎么开呢

2020-09-25 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-25 17:31

你好,同学。 成本票是你实际发生的成本,对方开给你的。 按你实际发生成本开具处理的。

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快账用户9793 追问 2020-09-25 17:38

你好,老师,打个比方,现在如果是想要收支平衡,这个成本票要怎么开具呢,材料人工怎么分配呢,建筑行业

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齐红老师 解答 2020-09-25 17:41

你这收入20万,那么你要考虑你合适 的利润率,比如 为30%,那你就是开20万*70% 那么,材料占45%左右,人工20%左右,机械10%左右。

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快账用户9793 追问 2020-09-25 17:49

老师,收入不是不含税金额吗,20万是含税的哦,

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齐红老师 解答 2020-09-25 17:55

我是打个比方,你要换算为 不含税的

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快账用户9793 追问 2020-09-25 17:59

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-25 18:00

不客气,祝你工作愉快。

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快账用户9793 追问 2020-09-25 18:04

老师,我这个开成本票的基数是不是不含税收入扣除申报的工资94500元之后的金额,还是直接就是不含税的金额呢

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齐红老师 解答 2020-09-25 18:31

这工资也是你的成本,那么你直接是减工资后的金额开具发票的

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你好,同学。 成本票是你实际发生的成本,对方开给你的。 按你实际发生成本开具处理的。
2020-09-25
同学你好 这个是暂估成本 暂估的不能暂估进项
2023-10-19
你好同学 你要拿回来9万的进项票就可以了直接就够税了
2020-03-25
你好 这样看你们的成本是多少?还有就是需要交多少增值税了?
2019-12-08
您好,7月在固定资产模块先把这个固定清理了,然后我们总账上按各月开票确认收入 借:应收 26042.1 贷:固定资产清理 26042.1/1.13 销项税 26042.1/1.13 *13%
2023-08-11
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