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老师,公司采购一批货,因为没有开发票,就做了暂估,用了暂估价结转了成本,现在收到发票,实际采购价比暂估的价格低,之前分录:借:库存商品6000贷:应付账款-暂估6000 结转成本:借:主营业务成本6000 贷:库存商品6000 发票价款2000,这个怎么做分录呢?

2020-09-25 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-25 17:21

你好!业业务跨年了吗?没跨年的话原分录红字冲回再按发票做正确的。

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快账用户1072 追问 2020-09-25 17:23

没有跨年,直接冲红是,这两笔分录分别都用红字,然后再做两笔正确的?

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齐红老师 解答 2020-09-25 17:24

你好!是的,可以这样处理

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你好!业业务跨年了吗?没跨年的话原分录红字冲回再按发票做正确的。
2020-09-25
你是不是发票没有开全呢,因为暂估是6000元,发票只到了3000元,后期是不是还有3000元的发票,还是说发票的暂估金额多暂估了3000元?这个决定你如何账务处理。
2021-12-08
你好 如果暂估的货物没有卖出去 是不需要结转到成本的
2021-08-25
你好,但是没有差异,就把这个发票贴到这个凭证后面就可以了,可以税前扣除。
2023-07-18
主营业务成本不需要调整啊
2021-07-08
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