不一定,这个还有计提不一定会交的这个 ,要是享受优惠了,你也计提那这个不一定
请问 资产负债表上应交税费显示负数余额是正常的吗?就是我应交税费已交税金上 借方的余额
老师您好,就是我资产负债表的应交税费是正说,这是我所有交的税费吗
你好,老师,我司有待认证进项搞得资产负债表的应交税费是-3466元,资产负债表的应交税费可以有负数的吗
老师好,资产负债表里的应交税费就是我当月应该交的税吗?
你好 老师 就是本月应交所得税6000元 增值税还有4000留抵税额, 那我在做资产负债表的中申报的时候 资产负债表中所得税费用是不是就是6000-4000=2000元 就写2000还是 就在资产负债表应交税费那一栏填-4000 利润表中所得税费用2000呢
老师我怎么去区分合同用新租赁合同还是用原来租赁合同呢?
请问可以不用转出未交增值税直接用未交增值税科目吗?有什么利弊吗?请老师详细说一下
不是本单位人员报销有什么规定?
8月份升的一般纳税人,8月份有一张红冲的发票,是红冲7月份的普票,在8月份申报一般纳税人增值税时是可以抵减销售额吗?
我是出口企业。与货运公司有业务往来。货运公司帮我们运输货物。在运输过程中,发生损失。货运发生赔偿。原先进项发票是红冲收取赔偿金还是我司另外开票,收取赔偿金
请问老师,在哪里可以查一个人在哪几家企业做监事?
小规模纳税人企业所得税嗯,多少是按照5%的税率征收?
公司购买的米面油送个客户的节礼该怎么走账啊?
老师法人给公司转钱,备注备用金,做库存和银行分录吗,还是做往来款
老师取进来的成本发票大于了实际支付的金额怎么做账
就是我什么优惠都没有就是所要缴纳的增值税,是增税一万多,财务报表,才九千多
你去看你下明细,这个对应应交税费,这个你去看明细,是不是有没有做?