您好,是的,您的处理非常正确。对于报表,借方正数等于贷方负数。
老师公司要注销固定资产得怎么处置
老板的亲戚是该拉拢还是只用做好表面工作
小规模纳税人,普票开了26万,专票开了3万,这情况要交税吗
企业之前是亏损,今年经营有利润,但是还未补足之前亏损的,请问这样情况下,今年有利润是否可以分配给股东?
老师忙吗方便吗可以给我看看这个题不,第四问,低于市价70%需要核定,但是计算最低价算的是60%是怎么来的可以给我解释一下吗 麻烦会的老师详细解答一下。
这个实际利率选6.05还是6.19呢
请问老师,1.维修部门用客户置换的旧零件抵减工时费如何开票记账?2.新车毛利率从5%突降至2%应先排查哪些科目?3.销售为冲业绩低价卖车但虚高装饰得财务如何干预?4.发现钢筋销售无进项票但客户要求开13%专票如何处理?5.“维修工单成本拆分”怎么做?6.怎么搭建“存货跌价模型”?7.“制造业成本分析报告”从哪些方面入手,怎么分析? 请老师根据以上问题依次做出详细解答。
老师,债务重组有笔分录是,借应付,贷库存,贷销项。这样没有确认收入,岂不是隐瞒了收入吗,不理解为什么这样处理,请指教
净资产是资产负债表中所有者权益的金额吗?
第一年的现金流量-80跟30可以单独复利折现吗
我平时试算平衡我就不去看报表了,就是现在突然好奇去看报表。跟那边提供的不一样,我以为原来资产借方,现在录取了,必须也是借方保持一致呢。我现在都忘了怎么录的了。是看最终总账的余额录入,我是录取起初一栏。还是看总账在借方还是贷方直接录入来着?
您好,您的期初与上期期末金额和方向确保一致即可。
就是账无忧我只录取期初金额跟总账的期末余额借贷方都放期初金额去吗?
是今年2020.7月的账,我们是8月接过来的。现在才建账套,我不是很懂该怎么处理。
您好,您是准备录全年数据还是半路期间?
您好,您的期初期望是年初还是接手的期初?
半路期间呀,上周五去接回来的账,对方做到今年的7月份,我从8月开始建账套,所以想接他们做到7月底的余额做为8月的期初数。
您好,那您就8月初的金额就按7月末的金额全部平移即可。
我接着7月底作为8月的期初数就行了。
您好,是的,您的理解非常正确。
我知道按7月末啊,现在我是不懂是按照月末的看借方还是贷方直接录入系统的借方贷方,还是说直接不管借贷方,有余额就直接录入系统的期初金额就好了。
您好,资产负债表完全照搬7月末的科目方向和金额。利润表期初没金额。
这个搬照不了啊,录入完期初数据后,资产负债表就是自动生成了的,不然我怎么说对方资产负债表的期初金额库存现金在借方,我接着录入完数据后我这边生产资产负债表的现金再贷方负数了。
您好,这个就麻烦了,您需要做调整了,得找负数原因了。根据原因做分录。
所以我不懂是不是我录入方向不对,也导致了试算平衡,所以资产负债表才跟对方提供的不一致?
您好,现金期初正数,期末负数,是账面超支,应当找出支出的凭证,看是否重复入账。
她们的账没问题啊,有可能是我录入初始数据金额的时候,不懂怎么录取的了,所以我们生成的资产负债表跟他们的不一样。这样你明白嘛?
您好,他们的账?他们是1至7月,您从8月开始,只需要对方期末金额,与对方发生额无关。最好做一次7月末金额盘点即可。
基本没有什么账务的。可以说除了费用,工资别的基本没有,税盘也没有。
我是知道需要对方的期末金额,问题是不懂如何转换过来自己做账,不会录取期初数据,
那你的意思是,我直接期末余额多少,就在账无忧期末余额一栏照录取就行是吗
现金42,借方,直接录入账无忧期初金额那里录42就好是麽
您好,是的,7月末余额是8月初金额。