你好,需要计算做好了发给你

问题如下,希望老师能给出具体的会计分录
题在下图,希望得到老师的具体分录解答
第二题求解,希望老师能清楚写出会计分录
这个题目就这么多,希望老师给出会计分录
这个题目就这么多,希望老师给出会计分录
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
1.借生产成本350 制造费用70 管理费用50 销售费用30 贷应付职工薪酬500
2.借应付职工薪酬21 贷其他应付款—代垫款项6 应交税费应交个人所得税15
借应付职工薪酬479 贷其他应付款—代垫款项6 应交税费应交个人所得税15 贷银行存款500
3.借管理费用—保险费200 贷应付职工薪酬200
4.借生产成本33.9 贷应付职工薪酬33.9
借应付职工薪酬33.9 贷主营业务收入30 应交税费销项税3.9
借主营业务成本20 贷库存商品20