这个开不征税发票,不能开专票,开预付卡充值,
我们是酒店行业,酒店向提供充电宝服务,充电宝公司需要我们开具发票,发票项目:现代服务-服务费。 请问酒店的发票可以开具这个项目吗?
酒店的健身服务年卡可以开什么税率的发票,能开专票吗?
咨询一下,酒店能开增值税专用发票吗?可以去税务局代开吗?
酒店业提供的会议会展服务能开具增值税专票吗
对公转账 健身服务费 开增值税专用发票 可以吗
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
税局不批不征税发票,费用一次性计入收入,往后消费不开发票的话能开吗?
那你这个开这个健身服务这个发票,这个增值税一次做收入,所得税这个分月做,借银行 贷预收 应交增值税, 这个之后按月做借预收 贷主营业务收入
那发票可以6%专票
也是一样的做这个,借银行 贷预收 销项税额, 这个之后按月做借预收 贷主营业务收入