借其他应付款 贷以前年度损益调整585 借以前年度损益调整585 贷未分配利润585 你这个对应之前做啥,贷银行?借银行 贷其他应付款,

今年发现有去年的财务费用多录入了585,分录怎么调整?
请问老师,今年发现去年的收入多计入,计入到了以前年度损益调整。那么虽然在今年的财务报表上是不体现到今年的损益情况的,但是不是要人为调整去年的财务报表跟分录呢?
发现跨年度的财务费用,汇兑损益分录结转错了,在今年怎样调整
老师,去年多计提了5万的管理费用,今年调整分录怎么写?
老师有笔短期借款,去年的时候因为金额小做成了财务费用利息费用,然后今年发现需要调整,请问怎么做分录呢
银行存款销户扣的费用如何做账
你好,老师,请问下我们公司一个种植蓝莓,一个生产果干和饮料,2024年11月份卖了一批果干给生产公司,没有开发票,做了未开票收入,然后金额少了,现在要补开发票,开正确的金额,现在还能补开发票吗
老师,我们房地产行业,我们商品房抵工程款后,施工方又出具了个转让协议,装让给第三方了,这个在税务上应该怎么处理呢?
您好老师,一般注销,需要注销公告么?
老师现金折扣怎么处理啊,就是我给对方开10万的票,他打款99800元,剩余200是现金折扣,怎么做分录
老师你好,个人代开劳务发票的税率是多少
老师,个税手续费返还,到账后,是否可以直接付给财务人员呀?
老师 有个公司11月的个税没申报没交 这个月报个税 我是申报11月个税 还是11月+1月的个税?
法人自己有一家公司(称为W公司),但是常年没有接到业务,所以成立3年来一直没有收入,也没有发工资给自己,一直都是0报税。为了生计法人同步自己也在另外一家公司(称为T公司)打工,这家公司帮他交有社保也每个月发工资,上报每月的个税系统。现在法人的公司在2026年开始接到了业务,他公司计划开始每个月发工资给法人,现在请问法人的T公司不帮他交社保不违法吧?因为考虑到法人已经在T公司交有社保了,不可能同时交两份社保的。请从税务合法角度帮我分析一下,该如何处理这种情况。
老师你好,小规模纳税人金店,本季度期只有已旧换新业务,旧首饰32万,补差8万,怎么记账怎么申报
以前的会计录分录就录错了,之前的分录是: 借:银行100000 借:手续费585 贷:应收票据100585 我现在把这比分录红冲了,但是财务费用也一并红冲了,这个不知道怎么处理
以前的会计录分录就录错了,之前的分录是: 借:银行100000 借:手续费585 贷:应收票据100585 我现在把这比分录红冲了,但是财务费用也一并红冲了,这个不知道怎么处理
实际上压根没有收到过这比款项,应该票据也没有
借:手续费-585 贷:应收票据-100585贷:银行100000
这是去年的分录呢,我也是这样的调,但是财务费用手续费是负数了
这个金额不大,根据重要性原则可以这样做,你要是不想影响本年利润,贷:应收票据-100000贷:银行100000 借应收票据585 贷以前年度损益调整585 结转以前年度损益调整借以前年度损益调整585 贷未分配利润585
好的,谢谢
好的,我先回复别的学员了