借其他应付款 贷以前年度损益调整585 借以前年度损益调整585 贷未分配利润585 你这个对应之前做啥,贷银行?借银行 贷其他应付款,

今年发现有去年的财务费用多录入了585,分录怎么调整?
请问老师,今年发现去年的收入多计入,计入到了以前年度损益调整。那么虽然在今年的财务报表上是不体现到今年的损益情况的,但是不是要人为调整去年的财务报表跟分录呢?
发现跨年度的财务费用,汇兑损益分录结转错了,在今年怎样调整
老师,去年多计提了5万的管理费用,今年调整分录怎么写?
老师有笔短期借款,去年的时候因为金额小做成了财务费用利息费用,然后今年发现需要调整,请问怎么做分录呢
老师您好,老板做建筑工程的,没有进项专票,要怎么办
老师,个体工商户和小规模企业做账有啥区别。请点明个体工商户做账注意事项
老师,之前我直接把购买的金蝶两千多元/3年一次性入管理费用了,这不需要调整了吧
老师,定期定额户需要申报无票收入吗
老师,我们是建筑公司,关于保险,工地上工人3月受伤了,按医院有的发票已付款给受伤工人8万,在药店买的轮椅、盆、纸巾、药品等9万不在保险报销范围内的,也支付给了受伤工人,然后又单独赔付现款32万,共计支付赔款:8+9+32=49万,现在保险公司核定后给我们赔付了29万,这个账怎么做呢?
老师 甲方:资源公司 乙方:路桥公司 丙方:土建公司 乙方路桥公司欠甲方资源公司30万,丙方土建公司欠路桥公司100万,可不可以让丙方直接替乙方给甲方付款?
你好,深圳的建筑公司有项目在东莞,是不是也要在东莞的个税系统申报个税?
老师,查看国企工资表,他们说是涉密的,怎么查
老师小规模开专票可以开1个点吧!
公司不给上社保,工资薪金个税也应该申报吧?
以前的会计录分录就录错了,之前的分录是: 借:银行100000 借:手续费585 贷:应收票据100585 我现在把这比分录红冲了,但是财务费用也一并红冲了,这个不知道怎么处理
以前的会计录分录就录错了,之前的分录是: 借:银行100000 借:手续费585 贷:应收票据100585 我现在把这比分录红冲了,但是财务费用也一并红冲了,这个不知道怎么处理
实际上压根没有收到过这比款项,应该票据也没有
借:手续费-585 贷:应收票据-100585贷:银行100000
这是去年的分录呢,我也是这样的调,但是财务费用手续费是负数了
这个金额不大,根据重要性原则可以这样做,你要是不想影响本年利润,贷:应收票据-100000贷:银行100000 借应收票据585 贷以前年度损益调整585 结转以前年度损益调整借以前年度损益调整585 贷未分配利润585
好的,谢谢
好的,我先回复别的学员了