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老师,请问一下,之前进项做帐都是做应交税费-应交增值税进项税额,现在进项税额多了,需要一部分不认证,那不认证的进项该如何进行帐务处理?

2020-09-28 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-28 13:39

还未认证的进项税计入“应交税费——待认证进项税额”科目

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快账用户8319 追问 2020-09-28 13:41

那月未结转的时候是不是借应交税费-应交增值税 贷:应交税费-待认证进项税额???

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齐红老师 解答 2020-09-28 13:44

应交税费——待认证进项税额该科目月末是不参与结转的,该科目只有当认证抵扣了才会结转到应交税费-应交增值税(进项税额)

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快账用户8319 追问 2020-09-28 13:50

我们这个月进项多于销项,请问一下我们交多少增值税比较合适呢?我们是集成科技有限公司,主营建筑业,老板说让我们控制交税

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齐红老师 解答 2020-09-28 15:15

您可以看下自家公司同期的税负率的,例如看下贵公司2019年9月和2018年9月交的增值税是多少,一般不要相差太大

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快账用户8319 追问 2020-09-28 15:25

19年同期是1.33%,那我们这期控制税负率在多少比较合适呢?

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齐红老师 解答 2020-09-28 15:32

这个税负率各地管控不一,一般不要相差超过30%以上吧,但不绝对的

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快账用户8319 追问 2020-09-28 15:35

我们现在的累计税负是1.57,我在想这个月是多交点?还是少交点?

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齐红老师 解答 2020-09-28 19:49

您好,只要不导致税负率差异过大都是可以

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还未认证的进项税计入“应交税费——待认证进项税额”科目
2020-09-28
借应交税费待认证贷应交税费应交增值税进项。
2021-04-20
同学您好,应交税费-待认证进项税额 啊
2022-10-23
您好,应该将待认证转入进项税, 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税额 转出: 借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2020-11-02
你好  没有认证就做待认证进项税去核算。 到时 有销项税了。 你在把待认证 转到进项税去 ;     你这个   你做借费用 贷进项税转出    这个就是转出分录    
2021-04-20
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