你好,有先预付款 的情况下,取得发票的分录是 借:库存商品10000 应交税费——应交增值税(进项税额)900 贷:预付账款10900
购入商品,以前是预付账款8000,现在入账 借,库存商品10000 应交税费900 贷,预付账款8000 剩下的2900计入什么科目
在应付模块生成凭证,借 预付账款10500 贷 银行存款 10500 货到后入库,借库存商品 10000 贷 预付账款 10000,在付款时500是物流费,这里的500应该如何冲掉,在U8系统哪个模块做
老师,公司购买商品验收入库并取得了发票,目前只支付了对方一部分款,开先已经为其设置了预付账款科目,现在用预付账款科目代替应付账款科目,会计分录是这样写的吗? 借库存商品 100000 应交税费_应交增值税(进项)20000 贷银行存款 80000 预付账款 40000 贷月
暂估入账发票未收到款已付,付款 借:预付账款*i 贷:银行存款 暂估:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 ,现在月初红冲暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 收到发票 借:库存商品 应交税费- 怎么做了呢
请问老师,我公司是一般纳税人,采购商品对方只能提供增值税普通发票,价格是8000,我司销售开票10000,当时是先收到货款,是不是做分录 借:银行存款10000,贷:预收账款10000,之后采购相关商品借:库存商品8000,贷:银存8000(不是专票全额计入成本),之后发出货物确定收入 借:预收账款10000贷:主营业务收入8849.55 应交税费-应交增值税1150.44对吗
那个2900还没付了,要在下个月才付了,但是发票在这个月回来了,我也把东西入库了,2900不知道放什么科目了
你好 付款的时候 借:预付账款 8000 贷:银行存款 8000 取得发票的分录是 借:库存商品10000 应交税费——应交增值税(进项税额)900 贷:预付账款10900 支付尾款 借:预付账款 2900 贷:银行存款 2900 整个过程是这样的
哦,知道了
祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢