您好 请问500需要实际支付吗

在应付模块生成凭证,借 预付账款10500 贷 银行存款 10500 货到后入库,借库存商品 10000 贷 预付账款 10000,在付款时500是物流费,这里的500应该如何冲掉,在U8系统哪个模块做
3月采购库存商品,发票开的是三月,但是发票未到,做的暂估入库借:库存商品-在途(价税合计)贷:预付账款4月发票到之后,红冲这笔分录后做分录借:库存商品-在库,进项税额;贷:预付账款请问下,发票应该附在哪一个月的凭证?
请问老师一般纳税人在购进货物的时候,是先预付的全款,分录是借:预付账款 贷:银行存款,然后收到货和发票再 借:库存商品 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 但是后来采购退货了,该如何做分录呢?
小规模纳税人采购货物出现已收货,已付款,票未开,付款是不含税价,那是不是这样做账,付钱时,借预付账款1000元 贷,银行存款 1000元,收到货时借库存商品-暂估入库 1000元 贷应付账款-暂估入库1000元 后面跨年收到票时,借库存商品-暂估入库-1000 贷应付账款-暂估入库-1000 再做一笔正确凭证 借库存商品 1500 贷预付账款1500。那么在这里预付账款不是冲多了嘛,为什么是1500因为之前的是不含税价,现在取得发票开是含税价。我不能理解也不知道这样做账对不对,请老师解答一下
请问老师我公司一般纳税人碰到了销售某货物时没有进货发票迟迟不到,供应商就是不开发票,采购时预付账款含税价500,销售客户含税价900,客户需要发票,财务打算先开发票,该如何写会计分录呢?老师看我写的对不对:借:预付账款500 贷 银行存款500 借库存商品500 贷 预付账款暂估500 销售开票借:银行存款900,贷主营业务收入796.46应交税费应交增值税-销项税额103.54结转成本借:主营业务成本500贷库存商品500,次年汇算清缴再调增500对吗?
我们健身房办健身卡送赠品,赠品买的时候税率是1%,我们是一般纳税人,办健身卡税率是6%,赠品送出怎么做账务和税务处理?
这种申报了怎么做分录
计提工资和实发工资时后面附什么凭证?实发时后面支付银行回单可以吗?
请问老师,公司开的台球厅,有打台球的让开发票,是不是开娱乐服务台球就行呢?
请问新增值税法实施后,同一项业务涉及两个税率应该如何开票?比如我们的业务是运行维护,但我们也涉及购买设备及安装调试。这两个业务对我们同样重要,之前都是按6%和13%分开开票。现在新税法实施后还能分开开吗?还要统一税率啊?
老师,这个分包商合同约定开9%建筑发票,对方开不出来,发现对方是小规模纳税人,对方答应开3%专票,现在又说只能开1%的普票,小规模是不是可以放弃减免免税开3%的专票给我们呢?
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师看下我2026年01月分析的对吗?主要原因是没订单。请帮忙审核补充下,谢谢您,我已经发您邮箱了
老师好! 想问下公司没有车能开加油票和汽车保养类的发票吗?
老师,我们属于商业物业,业主把房子托管给我们,然后由我们租给了商户,我们从租金里面收取10%的服务费,现在商户要求由我们来给他们开具发票,这个发票内容应该如何开具呢?
独立核算的分公司,转管理费给总公司,总公司没有开票,这个账务怎么处理
已经付了啊 老师,付的是10500
抱歉 问错了 500有发票吗
老师是内账,不管票,我只想知道怎样把账做平
借:库存商品 贷:预付账款 运费也是一样的计入库存商品入账成本的
在哪个模块做
在应付模块生成凭证