你好,发现财务软件上的现金余额比日记账多0.32元,如果无法查明原因,需要计入管理费用核算 借:待处理财产损益0.32 贷:库存现金0.32 借:管理费用0.32 贷:待处理财产损益0.32

新入职一家公司,发现财务软件上的现金余额比日记账多0.32元,从19年开始就这样了,这个应该怎么调平呐?直接转入营业外支出吗?
筹建期间,无公户,建房子的装修费工程费和台椅等所有支出都是老板个人账户转账给对方的,开的发票是公司名称,付款原件只有业务回单,要不要打印银行电子回单?有2019年的支出 银行电子回单上是个人转账,税局检查有影响吗? 外账账务上和银行上应该怎么做才规范? 新建账套的科目期初余额怎么核准,2019年老板转入第一笔实收资本内账入现金的,然后用于支出,后续再转入资金再支出,这种的要怎么写期初余额?外账账务应该怎么做
老师您好!我想问一下:公司从银行借款,从去年的10月份开始分期还款,我账面上从去年10月份开始按照每月归还的利息金额计入财务费用,3个月总计利息金额2万元,并且都已结转。但是银行今年这个月才把利息发票开过来。发票金额2万元,比如利息费19000元,税额1000元。开的专票。这样的话我去年的财务费用就多记了。现在我要怎么处理呢?
老师,我是出纳,现在遇到一个问题,平常我们以现金账为主,比如收到顾客的一笔货款,打入公帐,我们是商贸公司,那这笔收入会做进现金销售再转行,转入公帐,现在遇到一个问题,公司现在购买产品需要公帐打款50万,老板从现金帐转30万到公帐,另外20万是以公帐名义贷款,贷款额直接到公帐上,现在我想请问:1,现金帐的余额是有钱可以直接扣除50万,但实际没这么多,所以贷款20万,如果不贷款的情况下我可以直接现金库存➖50万转给银行存款,但是现在是贷款这20万,我应该怎么做账呢,老板说先从现金帐上直接扣除20万,可以这样吗,那每个月从公帐扣除本息了怎么办呀
老师,我公司成立于2022年5月开始运营,2人合伙,其中一个老板兼公司出纳,有个兼职会计,运营半年后,我才接手做内账会计,当时的账做的不全面,乱七八糟的。公账是对上了的,私账(公司的现金账)没盘点,至2024年5月止我电脑系统里库存现金贷方余额81632元,(我个人认为出纳个人垫了款给公司用),因为她有二家公司,这家公司只管付款,我记账,而且每月没报表,我把这个情况向她汇报后,她昨天就把从公司成立以来的公司私账的银行流水打印出来了让我核对。我核对后截止到2024年5月31日止卡上余额21162.80元,我财务系统里贷方余额81632元,两者差额102794.8元。也就是说这两年以来出纳个人垫款102794.8元,现在是我怎么在财务软件里调账?如何用科目把分录写出来?
老师,内账,工程公司,替挂靠分包单位给甲方开票,如何体现自己的管理费收入,给挂靠单位的收入,扣留的税费呢。您那边有整理好的分录文档吗,我想详细的了解一下
老师,生活服务,绿化养护营业执照上添加什么范围
老师请问现在开具专用电子发票,只填公司名称和税号,银行账号和地址不填没影响吧?
老师我们公司从劳务公司请的人员,发给劳务公司的工资,记的是劳务费请问要缴纳印花税吗?
老师,企业开回来一张财产保险费?这是什么业务啊
运输企业收到普通发票,发票项目现代服务*运输费与现代服务*搬运费,做账科目有啥区别,谢谢
老师,本月应发工资49011 元,扣除请假540元,社保2601.78元,实发45869.22元。怎样出会计分录凭证
,请问一下公司员工社保已申报,但未缴纳缴费,对公司办税人员有影响吗
一般纳税人10月开了发票出去,11月抵扣了进项后,也交了增值税,现在12月把发票冲红了,已经抵扣的进项就算白抵扣了是不?
朴老师,工程单位,有个挂靠分包单位,开完票预缴税金时,对方财务直接扫码缴纳的预缴税金,像这种情况如何做分录呢