同学你好 这个是挂往来的,不能确认收入
您好,想问一下,建筑行业别人给你质保金和你给别人质保金分别改怎么做账,可以确认收入吗?
老师你好 我这有两个问题想问一下 第一个是我们单位 给别人代交的社保就是单位承担的部分 和个人承担的部分都有 该给人本人给我们把钱转过来 请问这部分的账务处理该怎么做呢 麻烦您具体写一下分录 第二个问题是 我们单位的员工 在这家单位发社保单 实在就要单位并没有发工资 请问一下这部分的社保该怎么账务处理呢
您好老师,我们一般纳税人出租的不动产已经开具专票,且已确认收入,现转让不动产,想把剩余租金开红字冲掉,租金退回,金额比较大,,。但是这套账上本期和下期均没有没有别的收入可确认,这种抄作可行吗?也就是在不确认任何收入的前提下开红字,冲减收入,分录怎么做,谢谢
老师您好,我想问下2017年的时候我们公司给京东转了5万订金,当时怎么转的钱不知道了,老板也没说转钱的事,我也不知道,也没记账,现在5万保证金退回来了,退到对公账户上了,当时2017年给京东打钱的时候没有入账,也找不到别的凭据了,只有一张京东入账凭据,您看用这个凭据入账行吗?怎么做分录?
老师,我们是住宿酒店,有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店给我们开发票,我们等A团队打款给我们后,我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店,请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账?或者说这个业务应该怎么写会计分录? 同学你好,需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师,会计分录怎么写呢?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师好,问下工会会费计提也是按照应发工资金额的0.5%计提?
请问老师房地产开发企业竣工后将开发成本结转至开发产品后,那后续又增加了一些开发成本,那这个单位成本产生变化,要如何调整之前月份结转的成本
老师您好,请问一下四月减资完成是股东撤资所有者权益是正数需要给自然人股东分红,五月给他申报个税,是不是就需要用四月的财务报表了?
开票了呢
开票的确认收入哦