你好 就是给的工资的吗 这个没有限制
老师,您好。我司总经理是由股东方派驻过来的。请问派驻费用需要计提吗。计提支付派驻费用,会计分录怎么处理?请问这个派驻费用是每年支付一次还是每月支付呢
您好老师,我是一般纳税人,与劳务派遣公司签协议,支付劳务派遣人员每月工资10万,社保3万,工会经费0.2万,管理费0.5万元,以银行存款支付劳务派遣公司共计13.7万,劳务公司开具人力资源服务差额普票13.7万元,请问我们公司怎么做账,计入哪个会计科目,具体会计分录?他这样开票对不对
老师,我们是旅游业的分公司,独立核算,自负盈亏。本来每个月需要支付给总公司管理费,所以每月计提了管理费用,现在说这笔费用不用支付了,那我去年计提的费用是汇算清缴调增还是这个月做一笔相反的分录给冲减啊?
请问老师,劳务派遣工资做分录的时候已经计提了,发放工资也会,现在就是我们员工社保费用是一起支付给劳务派遣公司,没有支付给社保局的银行明细,这步应该怎么做分录?
老师:您好!有个问题要请教一下。我们是设计单位,和甲方签订了设计合同,现在要派一个设计人员到甲方驻场。该设计人员的工资由甲方支付到我公司账户,我们再发放。该设计人员的工资我们要开票给甲方。我们开设计服务*设计费发票给甲方可以吗?
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
您好,老师。有限制的,是总经理的工资,但是总经理的社保和人事关系都在股东方公司那边。好像股东方说每年10万。
可以做工资 两处工资的
照这样来看,股东方,应该是想我司给他们公司开个劳务费发票
然后,我们出管理费用
那不对 他个人给你们开发票 你们支付
是是是,我说错了。我们给钱,股东方他们年底给我司劳务费或者服务费的发票。那请问我现在需要分成每月计提或者暂估这笔费用吗
可以计提的 借管理费用劳务费贷应付帐款
上几个月我没有计提,那可以补计提吗
你好 可以这个月补计提的
这个计提金额,需要像暂估收入成本那样,当月暂估,下月冲回吗?
你好 实际支付的时候红冲就可以
请问凭证附件是不是要有当时股东方与我司签的派驻人员合同或协议啊。
是的 需要有这个协议的