借应收 -2100 贷主营业务收入 负数,应交增值税 负数,借应收1400 贷主营业务收入 应交增值税

老师好,发现发票开错了,然后又开了红字发票,实际收到的金额1400元,发票开了2100元,红字发票又全部红冲了2100元,重新开了1400元蓝字发票 2100元红字发票、蓝字发票应该怎么写分录
老师,请问现在对16年17年开过票做了账的开了红字信息发票,然后又重新开了不同金额的蓝字发票,该怎么做账?
5月份对方单位给我们开了一张发票,我们是购货方,税额已经抵扣,由于内容开错,已申请开具红字发票,6月份,红字发票和蓝字发票都收到了,红字发票和蓝字发票一样,金额8743.36元,税额1136.64元,现在账务处理怎么做呢
老师 我开了一张100元的发票 现发生销售折让减20元 实际80元 现在要开红字发票 怎么开啊 是直接开20的红字发票 还是先开100的红字发票 再开一张80的蓝字发票
老师你好,我上月发票开错了,这个月开了一张一样金额的红字发票,开完红字发票以后,又开正确的蓝字发票,但是开蓝字发票的金额比之前少了2000元,那账务我要怎么处理呢?
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
半成品和在产品有什么区别?
我们有个项目挂靠别的单位 我们给他们开了一部分发票 剩余一部分发票另外一个分包方开 剩余的分包方还给我们开一点 这样弄可以吗
成本核算中什么是bom?
老师,麻烦问下,我们是做改装汽车的公司,我是库管。但是我们的配件大大小小的。每天都有入库出库,库存乱的很,怎么管理呢?