同学,你好!如果技术支持相对于技术开发金额不大。并且只是在销售环节提供。后期不再提供支持。可以开具软件开发发票
请问老师,对方给我们做软件开发并提供技术支持,发票内容就写软件开发行不行?
老师你好,[握手]我们公司收到供应商的一张进项发票,开的内容是1.硬件和2.嵌入式软件。但客户不接收嵌入式软件只接受硬件部分的,我们给客户开票就只能开成硬件。那软件这部分怎么处理?怎么做账呢?有啥办法不?供应商又是软件企业,供应商开软件能享受退税的政策,执意要在发票里面开软件这部分内容
老师,请问我们公司收到供应商的一张进项发票,开的内容是1.硬件和2.嵌入式软件。但客户不接收嵌入式软件只接受硬件部分的,我们给客户开票就只能开成硬件。那软件这部分怎么处理?怎么做账呢?有啥办法不?供应商又是软件企业,供应商开软件能享受退税的政策,执意要在发票里面开软件这部分内容 我们做账有影响吗 客户不收,那我们怎么开合适?
我们是一家个人独资企业和一家一般纳税公司签了一个软件技术咨询服务的合同,对方是一家软件公司,我司给他们提供技术指导和解决相关软件上的疑问,对方要求我们开具发票,我想问下,我们开票时,一般开什么大类,具体开什么明细?
我公司是小规模公司,信息技术服务行业,签订软件开发合同,开发的端口著作权归我公司所有,请问老师我公司给对方公司开发票能开软件开发费吗?
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
出完报表再申报企业所得税,企业所得税还需要计提吗?
买的流量叫做虚拟币开具信息系统服务信息服务费费可以吗
合同总金额是79万。主要内容是这个 研究开发计划应包括以下主要内容: 1. 系统进行版本升级、功能扩展 ; 2. 售后服务及技术支持; 3. 技术咨询、全时响应、定期走访(维护)、现场支持;
根据你的描述,最好分开开具。
请老师具体说一下要怎么开呢
根据最新的收入准则,先把价款分配到单项履约义务,因为你的技术支持不可能一次性完成。
你的第一项。可以在销售时直接完成,一次性计入收入。
对方给我们开票的内容是这样的: 研发和技术服务,信息技术服务 可以吗
软件开发的增值税税率是13%。所以你公司收到的发票可能存在项目与实际业务不符的。风险。