你好,同学。 没有错,全额通过长期应收款核算处理。

这题答案错了吧?当年末可以收到的1000万元,应计入应收账款, 完整分录为, 借,应收账款,1000 长期应收款,4000 贷,主营业务收入,4500 为实现融资收益,500
要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)1.根据资料(1),甲公司11月5日销售M商品应确认的主营业务收入是()万元。A.200B.176.4C.180D.198【答案】B【思路】应确认的主营业务收入=4000×500×(1-10%)×(1-2%)=1764000(元)=176.4(万元),选项B正确。相关会计分录为:确认收入借:应收账款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)收到货款借:银行存款199800017640002340001998000贷:应收账款1998000要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)1.根据资料(1),甲公司11月5日销售M商品应确认的主营业务收入是()万元。A.200B.176.4C.180D.198【答案】B【思路】应确认的主营业务收入=4000×500×(1-10%)×(1-2%)=1764000(元)=176.4(万元),选项B正确。相关会计分录为:确认收入借:应收账款
老师请问下,1我上次挂错了一个科目,因为当时不知道是收哪家客户的款,现在知道了,2做收入时候客户金额有误我要如何改正呢,做错凭证1,借:银行存款1657.5 贷:应收账款-期初(这个是错的)那我修正的时候可以只修正这个其他应收款科目吗?比如修正借:其他应收款-期初,贷:应收账款-某公司1657.5(正确的) 做错分录2 :借:应收账款1550(金额有误)贷:主营业务收入1550(金额有误)修正分录是先冲红如借:应收账款-1550贷:主营业务收入-1550,正确分录:借应收账款1657.5,贷方:主营业务收入1657.5,是这样做吗?
中级,协议班。每年是什么时候开课,什么时候结束?(知道的老师回答,不知道就不用回答,多此一举了)
中级,协议班。每年是什么时候开课,什么时候结束
怎么知道这个月的账做完了吗?
老师您好,请问公司原来是承担员工宿舍水电费的,有几个月没有扣员工款,之前这个做了福利费,后来又说需要扣了,这个需要冲回这个福利费吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
老师,那这个如何区分他这个分期收款的情况,什么时候全额计入长期应收款?什么时候按到期日少于一年和大于一年来分开计入不同科目呢?
如果是超过1年的,你是全额计长期应收款