你好,同学。 这是由境内支付方代扣代交,增值税、附加税、所得税。

你好,老师,签订甲方为国内公司,劳务地点在境外的劳务合同,这种属于境外劳务,是不是免税呢?还是跟开具国内项目一样,只不过,备注栏施工地点不一样呢?第一次经历,请老师赐教!
请教老师,公司跟另一个国内公司乙方签订合同,合同约定乙方为甲方的项目来提供外国人的表演服务,但是实际乙方也并不是直接与外国人签订合同,而是乙方跟国内另一个公司,签订合同。这种情况下外国人的税怎么交,应交什么税
老师你好,我们公司给客户提供代收款的业务和配送业务,然后赚取一定的服务管理费,这个代收款的业务如何才能合法合规,我大概了解了一下,是要签订协议书,但是就存在一个问题,就是我们的供应商很多,经销商也很多,如果要求所有的客户都签字的三方协议是难以落实的,是否能拟订一份三方的合同,规定好这个代收代付协议,在合同中做明确的约定,由我们来帮代收货款,供应商假设是乙方,经销商是甲方,然后我们公司作为丙方,然后合同中约定,甲方为我们所有的经销商,乙方为我们所有的供应商,然后我们签合同时,经销商客户在甲方签字,供应商客户在乙方签字,然后我们把所有跟甲签的跟所有跟乙签的合并着看,这种方式是否可行
一个外国的公司在中国有一个中国人当销售代表,帮忙和中国的供应商联系和推广业务,还有就是接待国外公司来的外国人帮助他们和供应商进行沟通。但是他没有签订合同的权利。 这个中国人的劳动合同是和另外一家咨询公司签的,工资社保等也都是通过咨询公司发放和缴纳。然后国外公司有在国内租赁一间办公室给这个中国员工办公。请问这种情况下这个中国员工是否构成国外公司在中国的常设机构呢?外国公司是否需要缴纳企业所得税或者增值税/个税?
老师下午好!请教一下,我司与境外公司有签一份技术服务合同,对方并未派人来我司服务,平时都是远程指导。我已在国际汇税通备案完毕,现在操作智能税款计算时,要回答我们与境外公司签订的服务项目,这种境外收款方向我企业收取的款项是否属于在境内销售服务?请问我选是还是否?为什么?感谢!
之前的财务公司联系老板,说把公司实缴资本的时间修改到32年6月30日。这个公司税务已经注销了。不修改会怎样。老板的意思是不想修改
老师你好!做了研发费用,报表里面怎么不能直接体现研发支出这个项目呢
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的。这快到年底了,看那种是正确的,第四季度就按这种来申报
老师好,请问我公司买了一批设备,食品加工设备,当时入到固定资产,出租着,现在不租了,我能把它转入固定资产吗?从10月份开始不租了,折旧还提吗?
请问股权转让按什么交税
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
老师,那跟我们公司有关系吗 我们公司也是找的别的公司 没有直接对外国人
你不用,是由直接支付给境外这个企业交的
那是这个税金需要在我们这个项目的发生地缴纳吗?还是在支付方的所在地缴纳呢?还有我这边有代扣代缴义务吗
不是的,支付方代扣后,支付方机构地交纳
可是税务局打电话一直跟我们强调说要在劳务发生地缴纳 让我们代扣代缴 不要给乙方付全款 我觉得不关我们的事也不关乙方的事呀 乙方也不是直接支付费用给外国人呀 我们不代扣代缴的话有责任吗 这个在劳务发生地缴纳合理吗
你和境内另一企业签订合同,境内另一企业支付境外?不是 这样?
我跟境内企业签订,境内的这个企业又跟境内的另一家企业签订,没有直接对接外国人,具体这个第三个企业是不是直接对接的外国人我们也不清楚 后面也可能也有境内企业
那你 这资金是谁支付给外国人
我们也不知道最终是谁直接支付的 但是不是我们和乙方 我们都对接的是国内公司 而且我这边也不再方便让乙方去找他们的乙方
那这扣缴义务人不是你的