同学您好,这样的话就是已经用掉了 只是没有发票就没有做账,那您或者就做收货,然后补计成本,但是这不能所得税税前扣除
货没到、票也没到,但是预付了货款。如果有这种情况,做账借:预付账款/应付账款--某供货商 贷:银行存款 (应付账款和预付账款可以只用一个科目,应付账款如果是贷方余额表示应付账款,借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。) 等发票、货物到,做入库,冲应付账款/预付账款。借:库存商品 贷:预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账,就能知道谁家的货物还没到,是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师,这样做对吗?
新接到一家公司的账,预付账款还有余额,但是货已收到,供货方没有开票。公司经营范围早已更改,请问如何处理预付账款?
你好,我想问一下,公司提前付了货款给对方,过了几天才发货的,但是货没有经过公司仓库,直接发到客户那里了,应该怎么做账务处理,之前付预付账款的时候做账了,借:预付账款,贷:银行存款的
已经付过货款,但没有取得发票,所以一直挂在预付账款上,(因数据小对方公司一直拖延不开,所以确定已无法要到发票。这种情况下要怎么账务处理?
公司中标了专项资金项目,已收到项目设备预付款,但是財政直接支付给设备供货商,请问这些情况的账务如何处理?
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
但是公司停业一年了,存货过期报废销毁了。经营范围也已经更改,还要这样做?
那或者金额不大的话 就做现金售收回
按照您的思路您能写一下分录吗,谢谢。
借库存现金贷预付账款