您好 当月可以暂估入账,结转成本

老师,比如19年12月份开专票含税价600万元,按比例分摊到12个月每个月的成本去 每个月做入以下分录 1、材料暂估入账 2、领用暂估材料(结转成本入账)在12月收到专票并付款 3、冲销材料暂估入账 4、冲销领用暂估材料(冲销之前11个月已结转成本) 5、实际材料入账(按发票) 6、领用材料入账(按发票)(结转成本入账) 整个暂估成本到收到发票的过程,大概这样子么
我有张材料发票19年5月的,当时没看到就没有入账,19年还有暂估材料成本,我可以把这张票做在2020年不?还有个问题:19年8月我做的一个成本,借:工程施工-材料费 41200元 贷:库存现金 41200元,当月发票没有回来,我当时不晓得咋这样做了。我可以在2020年红冲后做暂估不?
材料发票当月开不回来,只能下个月开,当月可不可以暂估入账,结转成本?
当月开出的项目发票,当月必须结转成本吗?比如A项目开了100万,但是当月没有进项发票抵进来,那当月 怎么结转成本呢?可以暂估一个比例,然后结转掉吗?
当月没收到发票暂估入账,下个月还没收到就没暂估成本,只做了收入可以吗?
老师,我公司支出的地址费用,怎么写分录
买的打包带打包箱 塑料膜 做什么科目?
老师请问,一个公司里面有3个不同的项目,8月的时候有一个项目有收入了,成本不够,我就把另外两个没收入的项目成本结转了一部分,现在年末了,那个项目的又有成本进来,现在我能把原来那两个没收入的成本冲回存货吗?
我们购买购物卡用于会员积分兑换,怎么做会计分录,需要给兑换顾客代扣代缴个人所得税吗
打款验证一分钱计入了营业外收入,要申报增值税吗
老师,今天开始餐饮发票可以开专票了吗
请问老师,为了维护客户的关系,商贸企业,购买的库存商品(出售也赠送给客户),请问无偿赠送给客户的属于业务招待费用么?需要视同销售么?
老师,平台商家后台的账号,主账号下面的子账号可以推广充值吗?还是得主账号充。
老师就是业务员在外面住酒店和吃饭的费用该怎么做账
小规模纳税人在开具增值税发票时,需根据适用的税收政策选择征收率。目前,针对适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收增值税的政策,发票开具规则如下。 小规模纳税人可以开具3%征收率的发票,但需放弃减税优惠。 具体来说,纳税人可以选择放弃减税政策,对适用3%征收率的应税销售收入按照3%征收率开具增值税专用发票或普通发票,但这样就无法享受减按1%征收率的优惠。请问老师开普票3%可以享受1%的申报么
下月发票回来了如何处理?
您暂估的时候分录怎么写 ?
借:原材料贷:应付账款 借:工程施工-材料:贷:原材料
收到发票的时候把这两笔分录红字冲销 然后根据发票再写蓝字发票
谢谢,老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快