您好 当月可以暂估入账,结转成本

老师,比如19年12月份开专票含税价600万元,按比例分摊到12个月每个月的成本去 每个月做入以下分录 1、材料暂估入账 2、领用暂估材料(结转成本入账)在12月收到专票并付款 3、冲销材料暂估入账 4、冲销领用暂估材料(冲销之前11个月已结转成本) 5、实际材料入账(按发票) 6、领用材料入账(按发票)(结转成本入账) 整个暂估成本到收到发票的过程,大概这样子么
我有张材料发票19年5月的,当时没看到就没有入账,19年还有暂估材料成本,我可以把这张票做在2020年不?还有个问题:19年8月我做的一个成本,借:工程施工-材料费 41200元 贷:库存现金 41200元,当月发票没有回来,我当时不晓得咋这样做了。我可以在2020年红冲后做暂估不?
材料发票当月开不回来,只能下个月开,当月可不可以暂估入账,结转成本?
当月开出的项目发票,当月必须结转成本吗?比如A项目开了100万,但是当月没有进项发票抵进来,那当月 怎么结转成本呢?可以暂估一个比例,然后结转掉吗?
当月没收到发票暂估入账,下个月还没收到就没暂估成本,只做了收入可以吗?
老师,小规模开发票,老板觉得应该收点税点钱。要收多少
老师有没有出口商品代码及退税率表分享
老师,我还是没懂,如果公司有内外账,那个分红到底是咋分红的最后
老师,我想问下,为什么账务处理时候应交税费_出口退税,算法是进口采购价格*出口退税率,而算5部和7部法,是用FoB价格*出口退税率
我的初级会计证去年没有继续教育,如何补有效,谢谢
我记得有买学堂的工业会计手工账,有收到材料,但是课程现在查不到,具体怎么找
一个个人独资企业的法人,他名下只有法人一个员工,他的工资从来都是零申报,现在个人扣缴端的系统显示他有三个月没申请工资,询问此员工是否离职,那需不需要处理,还能继续零工资申报吗?
润滑脂为什么开不出来
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
下月发票回来了如何处理?
您暂估的时候分录怎么写 ?
借:原材料贷:应付账款 借:工程施工-材料:贷:原材料
收到发票的时候把这两笔分录红字冲销 然后根据发票再写蓝字发票
谢谢,老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快