你好, 1。收到退税款 借::银行存款 贷:应交税费--应交所得税。 2。结转 借:应交税金--应交所得税 贷:以前年度损益调整同时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利
老师,收到退税款106元。2017年度的企业所得税。这个怎么写分录
企业收到去年一季度缴纳的企业所得税(税务局退税),这个分录怎么写,用的小企业会计制度
老师,我家2017年企业所得税退了107元咋入账呢,分录咋写啊
老师,我们收到去年的企业所得税退税款,会计分录怎么写呀
2021年退回2017年缴纳的企业所得税税款怎么做分录
老师,请问一下个税没申报,税局罚款50,这个分录怎么做啊?借营业外支出 罚金 罚款?贷银行存款?
老师,你好,请问本期环比增长率,上期是0,本期是有数字的,那最后的得数可以=0%吗,这样子就不用分析原因了,反正这种指标是没有意义的啊
老师,增值税为9%的工程发票开了6%的专票,这种属于什么问题性质?
老师 24年的材料 结转的时候把税也结转到成本里了 这个怎么调 还能调吗。
同一集团之间的企业支付管理费,能税前扣除吗?
请问老师我几个月凭证装订一起,封面只有按月写的封面,几个月一起的话该怎么写呢
老师: 4月收到款项,在4月没确认收入 5月才确认收入,这样是对的吗? 我领导现让我调到4月确认收入,我应该怎么办呢?
老师好!我家有一套小规模的账,现在在代账,我的所在地在广东省佛山市,然后我想把他收回来自己做账报税,我去收回时,需要收到哪些资料?我才能正常的接手?
老师以上是管理儿童身高的中医馆的报销一笔银行支付10853.84元的,请帮忙做下分录,谢谢
老师,被审计单位的公务车被公司其他单位占用,这种属于什么问题性质?
老师,这个结转的分录是和收到的分录做到一张凭证上,还是年底做结转的分录
结转的分录是和收到的分录做到一张凭证上
老师,单位是小企业会计准则,没有以前年度损益调整这个科目
收到退税款 借::银行存款 贷:应交税费--应交所得税。 借:应交税金--应交所得税 贷:利润分配--未分配利