你好,要一张张发票核对勾选认证,这样就应该对得起来,少记或者多记的才能找出来。

老师好!我第一次抵扣认证进项税发票,是一家4S店,进项税发票有100多张,我刚看了账上的进项税额对不上税务系统里面九月份的金额,我就不知道怎么下手了?进项税额的发票都做账里面去了,我一个一个发票在账里面凭发票号查了的@邹老师
老师,我想问下我们有一张进项发票其中一个产品退货了,对方针对这张发票里的这个产品开了红字发票,增值税认证系统里这张进项发票就没有了,那这张发票的其他税额还能进项抵扣吗
老师,我想问一下认证发票抵扣和财务系统里面的进项税额如何核对税金了
老师,我问一下,我8月份收到的进项税票做了费用,但是部分进项税票未在当月认证,税额我是做到(待认证进项税)科目里面。9月份的时候这部分发票认证了,我能不能做账的时候直接把8月份(待认证进项税)的整体数字转到进项税科目里面呢?还是必须一张一张的转?
老师,取得的进项票,进项税我全部都计入了应交税费-待认证进项税科目里了。每月认证多少再做待认证转进项税的分录。今天发现我记账软件上的待认证进项税和系统里实际待勾选的发票,有5000多的差额。查到是22年12月份上游多开进来一张发票。对方可能开错了,忘记作废下又重新开了张。导致系统和我的账不一致。由于时间太长采购也联系不上他家了。请问我能勾选吗?和账不一致要怎么调整呢?
老师,小规模公司报个税,12月发11月工资,我12月报个税时个税所属期填的是11月并把个税缴纳了,1月报12月个税所属期填的是12月,这有问题吗?
老师,请问一下,小红书上的个人店铺,没有注册执照,像这样的话,需要申报税务的吗?
企业是2019年2000万实收资本,在29年按一次性缴纳印花税,2025年无增加实收资本,资本公积期末0,需要申报营业账簿印花税吗?
有营业执照号码,目前是否可以在税务平台查询到各平台网店信息呢?企业信息公示系统都未主动登记网店信息。 目前是已知有人员用营业执照在多平台注册了店铺,但营运人员问题没有移交,有些境外平台又有一些IP隔离的问题,所以财务人员不敢去平台查询。现在担心会导致税务申报数据有平台经营差额。假如真的税务和平台有差额,在申报时是否会有提醒,还是要等到税务查到有问题了联系办税人员才会知道?
总公司,分公司,独立核算,可以合并申报吗
老师,建筑企业为了养证,给员工上的保险,单位部分和个人部分都是企业承担的。比如保险400元是员工个人应该承担的,但是企业承担了。员工发工资发3000元到手,不扣员工个人部分保险。那账上按多少计提?个税按多少钱报工资?上社保的工资基数填写多少?
老师好,今天想申报第四季度所得税,点风险提示时,跳出来从业人数和资产总额填报金额与之前季度申报存在差异是什么 意思
申报季度所得税,缴纳医社保需要计入工资薪金吗?
老师,印花税所属期填错了,税款已扣,怎么更正所属期?
老师,我想咨询一下假如26年2月开超500万,3月才发现,2月成为一般纳税人的时候开进来的专用发票可以抵扣吗
那有100多张吖 也要一张一张勾吗
只有这一个办法了?
是的,肯定要一张张的,再多也这样操作的,没有捷径的,勾选平台里有些发票是没有收到的就不要勾选
好的 老师 我不懂销售折让的进项税额发票怎么处理呢 这个在认证发票里找不到吧 是不是在申报系统里面的副表二进项税发票填写
你好,你是不是有红字发票?如果是红字发票的话,在附表二里面填进项税额转出这里,
就是这样的
还有就是我们收到了进项发票 但是没有把进项税额坐进去 这一笔也可以勾选认证抵扣吧 老师
你好,这张是负数发票,你做进项税额转出就好了,不用勾选的,。
勾选认证的发票和要你做明细账里的进项税额要一致的,没有做帐里去就不要勾选,或者没有勾选的,就不要做帐
好的 老师 您觉得我这种方法对吗?就是我首先把每一个发票在账里面查了一遍,账里面都有这些发票号码,然后第二步我就在认证系统里面,有的发票每一个都勾选掉,看最后认证系统里面的未勾选的有哪些 剩下了哪些票,这个思路对吗
另外,有一张发票做账里面去了 别人发票也开了 只是还没有到我们这里,这个可以勾选抵扣吗
你好,没有收到的不要认证,勾选认证后剩下没有认证的可以先不用管。
只用认证发票在的 对吧老师 但是这样就和账里面进项税额对不上了 咋办?
你好,所以做的时候要有发票的才做帐,没有发票的不要做进项税额
哦哦 老师 给员工买的工服 开的可以抵扣吗
你好,因为车间工作需要购买的工作服进项是可以抵扣的。