您好,开票,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。收款,借银行存款,贷应收账款。
我公司给对方开了张普票,对方少给两百块,这样如何做账? 请说下开票如何做账? 公户收到款如何做账? 不给的两百元如何做账?
我公司被下游公司罚款500元,付给对方对公账户,但是对方不给开发票,只给开了收据,合理吗?我们这边应如何做账?
实际给对方支付10元,对方开票12元,说那2元的票算了吧,不用退回了,那这两元该如何做账?
货款已支付,对方不给开发票,老赖,我公司该如何做账?
A公司付款给个人,个人提供一张普票(B公司开给A公司的发票),请问如何做账? 如何平账。
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
您好,无法收回的款项先在应收账款余额,后期根据公司安排处理。
如果年底公司让算入无法收回的钱,怎么做?
您好,先计入信用减值损失,然后做应收账款核销。