您好,是现代服务业。您的加计扣除是什么意思。加计扣除是企业所得税概念,不是增值税概念。

老师,租赁业算现代生活服类吗,租赁是9%税率,需要加计扣除吗
经营范围中,有出租商业用房,出租办公用房, 在开发票时,是不是可以直接选择: 销售服务——现代服务——租赁服务——经营服务——不动产经营租赁—— 住宅经营租赁服务 ——其他住房租赁服务 的税收分类编码? 税率是9%, 对吗? 这是开票系统上,查到的顺序
老师,对主营业务为邮政、电信、现代服务和生活服务业的纳税人,按进项税额加计10%抵减应纳税额,政策实施期限暂定截止至2021年底。我公司是做停车收费的,税局核定为不动产租赁。是否属于现代服务业,加计扣除。
老师,蛋糕店算现代生活服务吗,可以加计扣除增值税10%吗
老师我问开票经营租赁发票,有增值税税种商业跟其他现代服务,需要另外认定增值税税种吗,我增加经营租赁服务跟普通安装机械安装服务经营范围,税务需要另外增加附属行业经营租赁跟安装行业吗,主行业是其他推广服务业
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
增值税申报表里有加计10%扣除,现代生活类
租赁是主营,占收入的50%以上啊
您好,那您是可以增值税进项税加计递减的。
是啊,进项加计抵减,那租赁业算不算现代生活类
您好,租赁业是现代服务业。