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老师,您好!我们是物业公司,9月份收到所有费用合计67431.62元,都是现金微信支付宝收款,其中含水电周转金40200元,当月发生一笔业务就是把5000元存进对公账户,请问怎么做账呢?

2020-10-03 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-03 10:03

水电费这个是代收代付的吗

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水电费这个是代收代付的吗
2020-10-03
可以 借银行12000 贷主营业务收入 应交税费 周转箱发票开给对方的吗
2020-09-05
同学你好 也就是说实际收入是1?
2022-01-04
你好,直接反冲掉。 借预收账款10 贷财务费用1 其他货币资金9
2022-01-04
你好,开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入,应交税费-应交增值税; 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632贷其他应收款-法人14592,到时垫付的92元报销给法人,借其他应收款-法人92贷库存现金92 结转库存商品分录就行了
2021-10-08
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