你好 是的 不到六万免
老师,我家是个体定额的数是六万,是发票上加税合计的数加一起不超过六万就行了对吗
老师你好,我们是一般纳税人,销售原煤,税率为13%。购买增值税发票税务局给核定票面为10万。这张发票最大金额能开多少钱?就是不含税收入加上增值金额(价税合计)合计在一起不超过10万吗?还是不含税收入就是可以10万以里再加税额是11万多。
老师:我司小规模纳税人,自开普票未超过30万,但加上自开的专票就超了了30万,我想问是普票和专票加在一起超过30万交税,还是只交专票部分,普票未超过30万的不用交
老师,一个人两家公司都给她申报了个税,这个可以吧,两家公司加起来年累计申报的工资加起来不超六万,这个也是不用交个税吧
老师,个体户是核定征收的,今年已经开具了不含税470万的发票,没超过500万,税务核定的每月销售额是2.8万,一年就是33.6万,加上之后就超过500万了,请问是按照那个计算方式来判断是否超过500万的
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,你帮我看看,我家这是按月核定还是按季度核定的,我7、8、9这三个月开了十一万多,咋办啊
普票吗 第一个填写11万多 其他的0申报
是普票,老师那4和8还用不用填了,那我家超额了是不是得交税了
需要填写的 不交税
老师我家是快递公司,是填在货物及劳务还是填服务不动产和无形资产啊,开的是生活服务、服务费
你好 不动产和无形资产服务里面
老师,我定期定额自行申报表填哪栏里啊,是应税项(2)里吗计税依据和后面的都不用动
你好 第二列应税项 填写你的收入
老师,你看我填这对吗,我填数的这行后面的这几列还需要填什么吗
计税依据也得修改 和前面一列一样的 减免性质都不要填写的
老师啊,为啥我家都超过定额的了还不用交税啊
你后面的征收率没有填写
打开就没有数啊
开发票是百分之一的税率,老师,是要把征收率改成百分之一吗
1%是增值税 你们超过6万 按多少缴纳税款,你问下你专管员
季度没超过30万还要交税啊
增值税不交 我家是个体定额的数是六万, 个税交
现在不是所得税和增值税季度不超过三十万都不用交吗
生产经营所得不是