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您好老师,7月份我们房地产公司账号转到有一个电脑技术有限公司办理电子证书费1000元,当时他们没给我们开票,8月份开了增值税发票,我7月份怎么做凭证,然后8月份怎么做,帮我教一下

2020-10-03 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-03 14:41

同学你好 7月分录 借,预付账款 贷,银行存款 8月分录 借,管理费用一办公费 贷,预付账款

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快账用户9158 追问 2020-10-03 14:44

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-03 14:49

不客气的,祝您学习愉快;

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同学你好 7月分录 借,预付账款 贷,银行存款 8月分录 借,管理费用一办公费 贷,预付账款
2020-10-03
你好,同学。 你直接是用7月的服务费冲减8月的处理就是了
2019-09-25
这种情况下,可以进行以下处理: 一、调整七月份账目 冲销七月份错误的账务处理: 假设七月份做账时将 8 月 6 号的发票金额计入了费用科目,如管理费用 — 通讯费等,做相反的会计分录进行冲销。 借:管理费用 — 通讯费等(红字) 贷:银行存款 / 应付账款等(红字) 二、调整八月份账目 确认八月份重复入账的部分: 核对八月份的账务处理,找出重复记账的那一笔,确定涉及的科目和金额。 进行冲销调整: 同样做相反的会计分录冲销重复入账的部分。 借:管理费用 — 通讯费等(红字) 贷:银行存款 / 应付账款等(红字) 三、正确处理发票 将 8 月 6 号的发票附在正确的记账凭证后面,确保发票与账务处理一致。 如果是增值税专用发票,还需注意进项税额的处理是否正确,确保税务申报的准确性。
2024-10-08
你好,7月份 借 预付账款 贷 银行存款
2020-09-05
二月份三月份分录怎么做的?
2022-08-02
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