同学你好 是不是免抵退申报汇总表中的免抵退税额为什么与增值税申报表主表第7栏免抵退税办法出口货物销售额退税率数字不一致 如果是这样的话,有可能是:1、增值税申报表主表第7栏是根据当月实际销售额填列的,出口退税主表是根据有电子信息、且单证收齐的出口货物填列的,这两者是有差异的,这个差异也是税务局允许的,2、如果你们公司不存在第一项存在的问题,是不是存在免抵退税额抵减额

老师,我想请教个退税的问题,出口退税系统重新安装了一下,之前的核销数据没了 ,带不过来,请问怎么操作呢
老师,请问下,我电脑开不起机,自然人电子税务局(扣缴端)之前备份的在C盘,重装系统后,没有数据了,之前的数据查询不了,提示要到办税服务厅开通“扣缴端数据下载”功能,这个开通后需要如何操作呢?
老师,出口退税申请了撤销申报数据,系统审核通过,下一步是不是需要重新从头开始录取报关单,重新按之前的操作一遍?
请问老师,今天是本月报税的最后一天,我申报了出口退税,数据自检通过了,申报后在审核阶段,然后发现有一张进项票金额填错了,然后我提交了企业撤回申请,显示一直在审核中,请问这种情况下,我能否撤销前面的退税申报,重新修改进项数据再生成申报呢?
老师,我二月份申报了三项产品出口退税,当时有一项因为不是首次产品,批下来了两笔,后来提供了资料那个首次产品的,目前一直没收到这笔出口退税款,我想问下,出口退税每月只审核一次吗,问了税务局老师说让我报下次出口退税时候,汇总数据就过来了,或者让我再报个0申报,汇总数据的时候也可以,可是0申报的时候不让填数据啊,我想问下这种情况怎么处理。
我公司代收水电费,现在要开票出去,开哪个科目,税率是按百分之几开?
老师,我们是一般纳税人,然后部分隐瞒收入转入法人的父母卡上,这种能查出来吗
建筑公司需要注销,剩余的工程施工成本会计如何处理?
老师好,我们一般纳税人,2023年我们做了一笔 借:主营业务成本100 应交税费-应交增值税-进项税额6 贷:应付账款106 现在部分业务终止,不用支付这么多钱了,支付90万就行了,然后对方给我们开了16万的红字增值税专用发票,这16万的红字发票怎么做账啊?
收房租的是一个公司,但是是另外一家公司跟我们开的票,这种怎么做账
能具体讲一下吗怎么调账
无票收入,无票支出怎么做账
大写的元,到底是什么元?圆,哪一种
老师好 公司退休员工占比多少是合规范围 不会有风险 ,这个税务会查吗
制造费用一般都是按什么标准来分配呢?