同学你好!发票没到的话 按规定 计入预付账款的 不过 很快会到的话 也可以直接按照固定资产入账的
老师,我这边订购了一套模具,然后我们这边款也付了,他们发票也开给我们了,可是模具是还没做好的?我是入账确认固定资产吗?还是怎么做账好呢?
老师,我们有一台固定资产,原价5万,但是使用了一年还没有折旧完就被厂家收回了,折价处理,我们补差价又买了一台新的机器,比如这台新的机器6万 厂家收回来我们的旧机器,只收我们4万,这个怎么账务处理
如果说预付账款预付订金给了对方,尾款也打了,但是我这边固定资产已经用着了,就是没有发票,我怎么做账?本来我是应该收到发票就借固定资产。贷预付账款。现在怎么做?内账来的
老师我们买的机器,也就是我们的固定资产,也是银行付款了,但是发票还没有来,这种账务处理怎么做?
老师您好,我们公司购买固定资产,款项已付90,发票也开过来了,但是我们固定资产还没有到货,这个记账凭证怎么做呢
老师一个公司一会挂在应收账款,一会挂其他应收款,一会挂应付账款,这样怎么调整
老师,请问关于农林牧渔业这些相关的产品销售和抵扣的税率,有没有相关的文件和书,学习一下?
契税是不是属于上缴税金,企业经营统计数据?
可以从公户付款买承兑用吗?
老师上缴利润,从哪个科目查,怎么查,包括哪些
我们是做鲜活帝王蟹的,海鲜类的出水后会掉秤,这个账面处理要怎么做
老师,同一个法人名下有公司和门店,门店替公司代付工资、报销款、货款,这种大量代付行为,税局不认可,请问是涉及了哪些税种?
报名中级会计考试时要求上传社保证明,可以上传城乡居民基本养老保险和医疗保险吗
老师,我们是做啤酒发货的,我们上级公司要把我们的费用抵做货款,说是他要进成本,那她得账怎么做,我们是10万的酒,然后一万的费用,我们到时候打款9万,他给我开10万的票,我怎么做账
项目上发生的宿舍办公室卫生间改造费用 开的工程服务发票,之前采购的时候说是彩钢板房 发票开的这个,应该也没错吧、那应该计入什么科目呢
我们是9月份购入,这个月给发票,所以在9月份账务处理上是预付账款是吗?需不需要做暂估
这样呀 那也没必要了 9月做预付 10月 转为固定资产哈
那就是只做预付不做暂估是吗?
那老师进货的时候也是付钱了发票还没有回来,那库存商品必须做暂估是吗?
嗯嗯 做预付 就可以了哈
那库存商品呢?
老师进货的时候也是付钱了发票还没有回来,那库存商品是不是必须做暂估是吗?
这个也不是必须的呀
哦哦,就先挂应付,后期票据来了再入库是吧
嗯嗯 这样处理 可以的
老师,我们公司购买的桌椅,床,都挺贵的,入管理费用可以吗(´;︵;`)
有一张桌子都8000多
8000多的话 还是要计入固定资产的