同学你好!发票没到的话 按规定 计入预付账款的 不过 很快会到的话 也可以直接按照固定资产入账的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我这边订购了一套模具,然后我们这边款也付了,他们发票也开给我们了,可是模具是还没做好的?我是入账确认固定资产吗?还是怎么做账好呢?
老师,我们有一台固定资产,原价5万,但是使用了一年还没有折旧完就被厂家收回了,折价处理,我们补差价又买了一台新的机器,比如这台新的机器6万 厂家收回来我们的旧机器,只收我们4万,这个怎么账务处理
如果说预付账款预付订金给了对方,尾款也打了,但是我这边固定资产已经用着了,就是没有发票,我怎么做账?本来我是应该收到发票就借固定资产。贷预付账款。现在怎么做?内账来的
老师我们买的机器,也就是我们的固定资产,也是银行付款了,但是发票还没有来,这种账务处理怎么做?
老师您好,我们公司购买固定资产,款项已付90,发票也开过来了,但是我们固定资产还没有到货,这个记账凭证怎么做呢
                500元以下收款凭证怎么入账算成本?
老师,您好!物业费发票报销,是不是一定要有租赁合同或者产权合同呀
老师,在建工工程中产生的收入怎么处理。
个税系统申报的金额和财务系统的对不上,不知道是不是分录错了,还是其他问题,申报工资金额207380.91元
单位收到个人投资款怎么入账
一般查政策,去哪里查比较快
你好老师请问申报个税,10月工资11月支付,是12月申报个税吗?11月支付的工资扣除的个税是9月工资表的个税?
我补缴2020年印花税,22238.7元,怎么做分录?
老师,我们帮人家,消防维护保养检测类的服务,怎么开票,品名选什么
老师,请问办公室买中央空调,然后包安装,这样只要开空调发票就可以吗?
我们是9月份购入,这个月给发票,所以在9月份账务处理上是预付账款是吗?需不需要做暂估
这样呀 那也没必要了 9月做预付 10月 转为固定资产哈
那就是只做预付不做暂估是吗?
那老师进货的时候也是付钱了发票还没有回来,那库存商品必须做暂估是吗?
嗯嗯 做预付 就可以了哈
那库存商品呢?
老师进货的时候也是付钱了发票还没有回来,那库存商品是不是必须做暂估是吗?
这个也不是必须的呀
哦哦,就先挂应付,后期票据来了再入库是吧
嗯嗯 这样处理 可以的
老师,我们公司购买的桌椅,床,都挺贵的,入管理费用可以吗(´;︵;`)
有一张桌子都8000多
8000多的话 还是要计入固定资产的