同学你好!发票没到的话 按规定 计入预付账款的 不过 很快会到的话 也可以直接按照固定资产入账的
老师,我这边订购了一套模具,然后我们这边款也付了,他们发票也开给我们了,可是模具是还没做好的?我是入账确认固定资产吗?还是怎么做账好呢?
老师,我们有一台固定资产,原价5万,但是使用了一年还没有折旧完就被厂家收回了,折价处理,我们补差价又买了一台新的机器,比如这台新的机器6万 厂家收回来我们的旧机器,只收我们4万,这个怎么账务处理
如果说预付账款预付订金给了对方,尾款也打了,但是我这边固定资产已经用着了,就是没有发票,我怎么做账?本来我是应该收到发票就借固定资产。贷预付账款。现在怎么做?内账来的
老师我们买的机器,也就是我们的固定资产,也是银行付款了,但是发票还没有来,这种账务处理怎么做?
老师您好,我们公司购买固定资产,款项已付90,发票也开过来了,但是我们固定资产还没有到货,这个记账凭证怎么做呢
平台收入提现进了公账,要计营业额吗,报税咋报
老师你好,我怎么根据财务报表倒推出科目余额表,可以详细说下吗?急
购买方要求开票,为什么销售方要求购买方提供营业执照
计算每股收益这个题解题思路是什么?帮忙把解题思路说下,
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
老师,请教下,公司属于医院的全资第三产业,一般纳税人,公司招聘500多人派遣到医院各科室,员工工资,单位缴纳社保由医院拨款,公司办理劳务派遣资质,员工工资保险是发多少拨款多少,不存在管理费,也无差额,我想请问下收到工资拨款做了收入,税率采用哪种好些,报税时怎么选择,谢谢
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
我们是9月份购入,这个月给发票,所以在9月份账务处理上是预付账款是吗?需不需要做暂估
这样呀 那也没必要了 9月做预付 10月 转为固定资产哈
那就是只做预付不做暂估是吗?
那老师进货的时候也是付钱了发票还没有回来,那库存商品必须做暂估是吗?
嗯嗯 做预付 就可以了哈
那库存商品呢?
老师进货的时候也是付钱了发票还没有回来,那库存商品是不是必须做暂估是吗?
这个也不是必须的呀
哦哦,就先挂应付,后期票据来了再入库是吧
嗯嗯 这样处理 可以的
老师,我们公司购买的桌椅,床,都挺贵的,入管理费用可以吗(´;︵;`)
有一张桌子都8000多
8000多的话 还是要计入固定资产的