你的意思是账上没有做,但是实务中是有期初的?几时开始业务,不多直接补之前都补这个月上面吧,你要是等着出报表,借银行 贷其他应付款-其他,先出报表,余额调一致,之后后续做账,借财务费用 利息收入,负数,借其他应付款-其他这样冲掉其他应付款其他

老师,您好!我单位有农行的一个户,是手工做账,余额25元现在已销户转入中行,但是我中行账户是电脑账,上面没有这个农行的账户。销户单子已开到中行,我现在在电脑账的“期初余额”上面加一个银行存款农行的金额,再做账销户,不知可以不?
老师,有个银行账户,电脑帐期初无余额,手工帐有利息余额,本月有几次业务发生后手工帐平了,电脑帐有期末贷方余额,问怎样调整电脑帐
老师,电脑帐有个银行存款帐户期初没有余额,本月这个帐户发生了业务,银行单有期初余额利息收入,问问怎样做电脑帐
老师,电脑帐有个银行账户由于期初有余额没有录入,导致电脑帐有余额,手工帐平了,怎样处理
老师,请问电脑帐有个贷方余额,是存款利息,是有个银行账户原来年初没有输入期初余额导致的,现在有啥方法给他转到借方
请问湖北省今年在哪继续教育?
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老师好,问下已工作了5年的员工入职新的单位,在新单位享受年休假如何计算? 比如10月入职,到年底可享受=5/12*2=0.83天对吗? 第二问是到第二天可以享受5天,这5天年初可以先休5天吗
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老师好,请问承租方可以将租赁费计提折旧吗?
老师这个开票打包怎么开呢?
合作分成费这个月也有已经完成的项目,也是结转到销售费用哇 。我看往期从来没结转到销售费用过。我们做账逻辑是,人工、费用、分成分开做,已结束或者不再继续的项目转到销售费用,其他转到主营业务成本,但是合作分成费合同履约成本每个月有借方贷方都要结转为0。我需要把已完工的合作分成费放入销售费用吗?
老师再问个事,我是劳务建筑公司,我去年干了个纯劳务的一个工程,然后这个月完工需要我开发票了。然后我把劳务工资都计提到本月么?还是什么流程?
老师,我想问下这个废品回收会计是不是挺累,挺辛苦的呀
就是银行有个帐户好久不用,本月又发生了没几次业务,银行拉出来的原始凭证又期初余额利息收入的,本月做了几笔业务,平了。但是电脑帐一直没有数据,没有这个期初余额利息的,所以现在电脑和手工不一致,电脑有贷方余额,手工平了
需要把之前那个账不补齐才可以,公司开的户,之前没有做需要补上才可以,
,借银行 贷其他应付款-其他, 借财务费用 利息收入,负数,借其他应付款-其他
不就是借银行存款,贷利息收入负数?
我现在电脑帐上是银行存款有利息收入贷方余额
你这个不是还有别的余额没有做吗,我的意思是需要调一致,上期期末数借银行 贷其他应付款-其他,之后做借银行 借财务费用负数 ,没有贷方,这个月按这个做,这个月之前需要补齐,
就是一个余额,利息收入怎样调整平了电脑帐
老师,其他应付款要求本公司内部对账,调进数了,对账就有差额了
借财务费用 利息收入,负数 借银行
银行单有期初余额利息收入, 你这个除利息收入,是不是还有上期余额,我的意思是上期有这个数据都需要补齐了,
这样电脑帐就没有余额,财务费用和手工帐有差
那是后续这个补齐其他应付款其他就会冲平了
还有这个财务费用不能做贷方,这个会增加本年累计数
现在只做一个会计分录就解决问题?借银行贷财务负数?
亲,是财务费用负数,不是贷方负数,你这个贷方负数不平了
需要看你这个银行对账单有没有期初,上期余额,有需要补齐,这个余额需要一致
电脑帐有个银行存款帐户期初没有余额 ,需要补齐之前的,这个和银行这个流水的余额需要保持一致
现在我就做借银行存款借财务费用负数就行了?
但是你这个下面,那个和银行余额对上吗,期末数,需要和银行余额一致才可以,
电脑没有起初余额,手工有,就是差在这个余额上了
那这个补齐现在和银行余额可以对上 ??那只需要做这个一个分录,借财务费用 利息收入,负数 借银行
还需要去看和银行余额是不是可以对上,