你好,这两种情况都需要编制记账凭证的
月末发生转账业务,比如借:生产成本,贷库存商品/应付职工薪酬,或借:生产成本,贷:制造费用,也要编制记账凭证吗?
借制造费用贷应付职工薪酬 借生产成本贷制造费用 借库存商品贷生产成本 借主营业务成本贷库存商品,21年12月工资这样计提,但忘记计提,22年如何补救
借管理费用职工薪酬500 制造费用职工薪酬1000 贷应付职工薪酬1500 借生产成本1000贷制造费用1000 借库存商品1000贷生产成本1000 借主营业务成本1000贷库存商品1000 计提2021年12月工资这种分录有错误吗
请问小规模自产自销农副产品的相关记账凭证这样登记行吗?1、购买种子化肥农药等材料时,借:生产成本,贷:银行存款或应付账款。2、购买种植工具、安装大棚等也是借:生产成本,贷:银行存款或应付账款。3、发生管理费用、付临时工工资时,借:制造费用,贷:银行存款或应付职工薪酬科目,4、员工工作餐,借:制造费用,贷:应付职工薪酬(福利费)5、月底借:生产成本,贷:制造费用。6、收获时,借:库存商品还是产成品,贷:生产成本。7、销售时,借:银行存款,贷:主营业务收入。8、结转成本时,借:主营业务成本,(生产成本都结转进去)贷:库存商品还是产成品。
以前公司付了一笔失业款,是借:制造费用226贷应付职工薪酬226,借应付职工薪酬226贷银行存款226 制造费用结转损益是借生产成本贷制造费用 借库存商品贷生产成本 借主营业务成本贷库存商品 现在这笔226社保退回,应该怎么做分录
老师你好,我想问一下法人想办理股权变更,但法人有被限制高消费能不能办理变更业务
我们是做酒店OTA行业的,同城把下单客人退给平台,然后我们再根据客人下单去相应酒店下单,赚取中间的差价,客人离店后,酒店把票来给我们公司,客户付的钱就到平台里,平台转我们,我们给平台开票,账务处理应该怎么做?
你好老师,怎么开普通电子发票,港币汇率转换人民币,计算方式我也不会,麻烦教我开一下,我把我的汇率表跟报关单发给你看看,7月份的
资产负债表里面的本期未分配利润跟利润表里的利润加年初的未分配利润对不上一般是什么原因
民工费算是个人所得吗?年底需不需要汇算清缴。如果公司有问题,会涉及到个人吗
党校做账是什么会计准则
老师,您好,蔬菜可以开免税专票吗?相应文件给我说一下呢
我们是小规模的装饰公司,供货方给我们开材料发票必须备注是哪个工程用吗?是不用备注。
老师,我开发票,可以开糕点礼盒吗,还是只能开糕点?
公司2023年办了营业执照,一直没有税务登记,现在怎么处理最好?如果做税务登记会有罚款吗?
如果只生产一种产品,有不同规格,3米,2.3米,还有2米的,都是机械制造的,期间的制造费用一般怎么分配呢?
你好,制造费用分配标准由单位自行确定,比如可以按工时标准计算分配
月末,本月发出的商品,发票还没收到,对于发出商品暂估入账,借:应收账款 贷主营业务收入对吗?
可以根据生产产品数量直接分配制造费用吗?
你好,本月发出的商品,发票还没收到(正常情况发出商品应当是开具发票,你这里还没有收到是什么情况呢) 收入是不可以暂估的 不可以直接根据数量分配制造费用的,制造费用分配标准由单位自行确定,比如可以按工时标准计算分配制造费用
发票确实没有收到,无法得知每一块出库产品的售价,我们这是货都发完了 才有发票金额,月末收入不是要暂估入账吗
你好,根据谨慎性原则要求,收入是不能暂估的,收入暂估不符合谨慎性原则要求
那月末利润表怎么做呢? 借:发出商品,贷:?
你好 分录是 借:发出商品 贷:库存商品 利润表根据损益科目发生情况据实填写 这种情况利润表的收入,成本都是0