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老师啊,我们做的工程劳务分包,由于前期这个工程前期是由另一个公司和甲方签的合同,19年改成我们和甲方签合同,但20年收到了前期的工资和工程款,我做的贷 其他应收 之前的劳务,这笔账怎么做?以前没有会计只有表格登记,钱在私户,我接收按前期余额接的话这个余额我做的其他应收贷方 -之前的劳务,我是做项目的账,前期的另一个劳务和甲方签的项目回来的钱该怎么做?这个钱算收入吗?那个劳务和甲方有开票回款甲方钱没结清,这个钱怎么挂?我们做的工程一整个是分工程部位签的合同。我现在想法是挂帐一个金额倒挤出项目的应收余额 ,但挂帐的话 借 其他应收 之前的劳务公司 贷收入吗。望老师出个主意

2021-12-09 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-09 15:05

同学你好 这个只能倒推了 没有其他办法

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快账用户2538 追问 2021-12-09 15:27

嗯嗯。老师 我知道了

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齐红老师 解答 2021-12-09 15:34

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总公司之前做错:借银行存款 贷应收账款,多挂了应收 现在做一笔: 借:应收账款(红字冲掉) 贷:利润分配 — 未分配利润 附件:分公司注销证明、情况说明、银行回单、分公司原账页 做完总公司应收就平了,不重复交税、不重做收入。
2026-03-17
前任做错: 借:银行存款 贷:应收账款 — 甲方 导致应收一直挂着。 你只做 2 笔分录,直接平掉应收: ① 红字冲掉错账 借:银行存款(红字) 贷:应收账款 — 甲方(红字) ② 做正确分录 借:银行存款 贷:利润分配 — 未分配利润 附件:分公司注销证明、发票复印件、银行回单、情况说明。 做完,总公司应收账款就平了,不重复交税。
2026-03-17
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-03-03
调整分录:若劳务成本未结转,借 其他应收款 - xx 100%2B,贷 劳务成本 - 工资 100%2B;若已结转至主营业务成本,借 其他应收款 - xx 100%2B,贷 主营业务成本 100%2B。 风险提示:挂证不合规,无劳动关系按工资报个税存在税务风险,建议后续改按劳务报酬处理并取得发票。
2025-12-18
你好,你支付给施工队的,借主营业务成本,贷其他应收款, 借应付账款,贷主营业务成本。
2024-12-30
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