借税金及附加贷应交税费 借应交税费贷银行存款 做的这个吗 借营业外支出贷应交税费 借应交税费借税金及附加负数

20年5月份补交20年一季度的环保税,产生了滞纳金,并把滞纳金与税款都计入了应交税费里面,这个月应该怎么调整?
我应该调整个报表,这样11月份出现欠缴,12月份出现多缴!税款是一样的不用补!但是滞纳金11月到现在205天,太不合理!怎么做能只收一个月的滞纳金,缴款金额在12月份的属期交了
您好,请问去年有一笔补交个人所得税+滞纳金的正确科目是,借:应交税费-应交个人所得税,借:营业外收入-滞纳金,贷:银行存款,但都做错成了借:营业外支出,贷:银行存款了,现跨年了应该怎么调整呢
老师好 我发现去年应交税费教育费附加应该缴纳100 滞纳金缴纳10元 但是去年这110元都计入了应交税费教育费附加这个科目里 我想调整一下 把应计入营业外支出 滞纳金的10元调整出来 应该如何更改账务呢
小规模纳税人,9月份季报的生产经营个人所得税未申报 产生了应纳税额和滞纳金,12月份年度汇算清缴后应纳税额退回,不需要缴纳税费,滞纳金怎么办,还需要交吗
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
补交后只做了借应交税费,贷银行存款,没把滞纳金计入营业外支出,本月想改过来
借营业外支出贷应交税费
摘要应该怎么写合适?
你好 调整缴纳的滞纳金
好的,谢谢
不用客气的 应该的