同学你好 年报是去年的年报重新更正吧?是电子税局里的吧

请问,所得税年报更正申报,我用易财税软件重新录入,怎么企业所得税税收优惠不是按照今年的优惠税率自动计算的?
税收优惠有年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税,比如我们所得额,100万怎么计算缴纳企业所得税
3月份我按照15%计提的所得税265,102.88 4月份 1.第一次申报按照15%税率交企业所得税265,102.88 2.税局说不能享受15%的税率,得按25%的税率计算企业所得税,所以第二次更正了申报,补交了176,735.26 企业所得税,滞纳金88.37 3.税局又去申请到了优惠,又可以按照15%来计算所得税,可以退税(补交了176,735.26 企业所得税,滞纳金88.37 都可以退回来) 1-3怎么做会计分录?
1.3月底第一季度我按照15%的优惠税率计提的所得税265,102.88 借:所得税费用 265,102.88 贷:应交税费-应交企业所得税 265,102.88 2.4月份第一次申报企业所得税,按照15%优惠税率交企业所得税,并且扣款265,102.88 借:应交税费-应交企业所得税 265,102.88 贷:银行存款 265,102.88 3.税局说我们是三月底迁过来优惠税率地址,第一季度不能享受15%的税率,得按25%的税率计算企业所得税,第二季度开始才能享受15%优惠率。所以第二次更正了申报,补交了176,735.26 企业所得税,滞纳金88.37 ①补计提第一季度企业所得税 借:所得税费用 176,735.26 贷:应交税费-应交企业所得税 176,735.26 ②更正申报后,企业所得税扣款176,735.26 借:应交税费-应交企业所得税 176,735.26 贷:银行存
2023年度企业所得税已经汇算清缴完成,现在发现少享受了退役军人税收优惠政策,故现在更正申报了2023年12月的增值税申报表,享受了9000元增值税优惠。退役军人税收优惠是计入其他收益的,这样的情况下需要更正申报2023年的企业所得税吗?
老师,有个问题想问下电商刷单怎么处理这个账务
你好老师,我想问一下,我们公司是外贸公司,预收了国外客户一笔模具费,模具的所有权属于客户,当订单达到10万我们需要把模具费还给客户,然后委托境内的模具公司给做模具,对方给我们开了专票,我想问一下这个应该怎样做账?模具公司给开的专票可以申请退税吗?
老师,你好,对于法人转入对公账户里面的钱,我做成借款,但是备注我写了转入备用金可以吗,借:银行存款贷:其他应付款,是需要写成借款吗
生产企业,收到 项目名称:*研发和技术服务*技术服务费 ,规格型号:综合配电箱开发 的发票,怎么做账务处理呢
自己可以在电脑上注册公司吗?
老师个税备份怎么备份,麻烦您跟我说一下吧
老师我公司社保医保公司出900/人,一共4个人, 交了6406.48。其中一个人全额公司交,其中一个人是老板。 计提的时候怎么做分录。每人交的额度是1601.62。 老师怎么做分录
收到运输服务发票 发票上备注个人所得税由自然人自行申报 如果自然人不申报 购买方能使用发票吗
小规模纳税人对公户的钱,怎样合理合规的提出来
公司10个人,每月工资都没超过5000元,还要报个人所得税吗?
是的,电子税务局里面 2019年 企业所得税年报更正申报
是按照去年的来自动计算的