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3月份我按照15%计提的所得税265,102.88 4月份 1.第一次申报按照15%税率交企业所得税265,102.88 2.税局说不能享受15%的税率,得按25%的税率计算企业所得税,所以第二次更正了申报,补交了176,735.26 企业所得税,滞纳金88.37 3.税局又去申请到了优惠,又可以按照15%来计算所得税,可以退税(补交了176,735.26 企业所得税,滞纳金88.37 都可以退回来) 1-3怎么做会计分录?

2023-05-09 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-09 12:03

你好1;  你现在是要退回所得税的话; 你 这个没有跨年做;  借银行存款 ; 贷应交税费-应交企业所得税; 借  应交税费-应交企业所得税贷所得税费用 ; 你 滞纳金之前也  缴纳了。做; 借银行存款 贷营业外支出  

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你好1;  你现在是要退回所得税的话; 你 这个没有跨年做;  借银行存款 ; 贷应交税费-应交企业所得税; 借  应交税费-应交企业所得税贷所得税费用 ; 你 滞纳金之前也  缴纳了。做; 借银行存款 贷营业外支出  
2023-05-09
您好,同学,是什么问题呢?
2023-05-09
你好,你什么时候缴纳什么时候补提就可以
2025-04-16
同学你好 借管理费用 借研发支出 贷银行存款 2.借销售费用推广费 借销售费用广宣费 贷银行存款
2023-01-04
(1)计算该企业可以税前扣除的管理费用金额;800+100*0.75-(100-5000*0.005)3 (2)计算该企业可以税前扣除的销售费用金额; 5000*0.15=750 900-(800-750)=850 (3)计算该企业可以税前扣除的营业外支出金 200-130+1000*0.12=190
2023-01-04
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