你好1; 你现在是要退回所得税的话; 你 这个没有跨年做; 借银行存款 ; 贷应交税费-应交企业所得税; 借 应交税费-应交企业所得税贷所得税费用 ; 你 滞纳金之前也 缴纳了。做; 借银行存款 贷营业外支出

某生产企业被认定为高新技术企业,实行核算(查账)征收方式,按季预缴、年终汇算清缴。2019年度,该企业取得了销售商品收入、门面房租金收入、从被投资企业分得税后利润、从政府部门取得专项用途的财政性资金,另外还有将自产产品用于偿还债务等。在计算会计利润总额时,按实际发生数列支了成本、费用、税金和损失。该企业安置了残疾人员就业,因不能及时交货支付了合同违约金,按会计准则的规定计提了存货跌价准备等。依据案例内容回答以下问题:1.企业所得税按季预缴申报时,应填写哪些申报表?在什么时间进行预缴申报?2.企业所得税年终汇算清缴时,应填写哪些申报表?在什么时间进行汇算清缴申报?3.该企业应享受哪些税收优惠?4.在计算应纳税所得额时,应如何进行纳税调整?5.汇算清缴申报时,如何计算应补(退)税额?
某居民企业2021年度会计报表上的营业收入总额5000万元,会计利润总额为1000万元,已累计预缴企业所得税100万元。2021年部分费用开支金额如下:(1)管理费用800万元,其中包括开发新技术的研究开发费用100万元,业务招待费100万元;(2)销售费用900万元,其中含广告费和业务宣传费800万元;(3)营业外支出200万元,其中公益性捐赠支出130万元;(4)来自境外的税后所得为85万元,该所得已在境外按15%的税率缴纳了所得税。(该企业适用企业所得税税率25%)根据上述资料(假设企业没有其他纳税调整事项),回答下列问题:(1)计算该企业可以税前扣除的管理费用金额;(2)计算该企业可以税前扣除的销售费用金额;(3)计算该企业可以税前扣除的营业外支出金额;(4)计算该企业来自境外所得在境外已缴纳税额;(5)该企业2021年度应纳税所得额;(6)该企业2021年度汇算清缴应补缴的所得税。
某居民企业2021年度会计报表上的营业收入总额5000万元,会计利润总额为1000万元,已累预缴企业所得税100万元。2021年部分费用开支金额如下:(1)管理费用800万元,其中包括开发新技术的研究开发费用100万元,业务招待费100万元;(2)销售费用900万元,其中含广告费和业务宣传费800万元;(3)营业外支出200万元,其中公益性捐赠支出130万元;(4)来自境外的税后所得为85万元,该所得已在境外按15%的税率缴纳了所得税。(该企业适用企业所得税税率25%)根据上述资料(假设企业没有其他纳税调整事项),回答下列问题:(1)计算该企业可以税前扣除的管理费用金额;(2)计算该企业可以税前扣除的销售费用金额;(3)计算该企业可以税前扣除的营业外支出金额;(4)计算该企业来自境外所得在境外已缴纳税额;(5)该企业2021年度应纳税所得额;(6)该企业2021年度汇算清缴应补缴的所得税。尽快啊,老师,拜托了
某居民企业2021年度会计报表上的营业收入总额5000万元,会计利润总额为1000万元,已累预缴企业所得税100万元。2021年部分费用开支金额如下:(1)管理费用800万元,其中包括开发新技术的研究开发费用100万元,业务招待费100万元;(2)销售费用900万元,其中含广告费和业务宣传费800万元;(3)营业外支出200万元,其中公益性捐赠支出130万元;(4)来自境外的税后所得为85万元,该所得已在境外按15%的税率缴纳了所得税。(该企业适用企业所得税税率25%)根据上述资料(假设企业没有其他纳税调整事项),回答下列问题:(1)计算该企业可以税前扣除的管理费用金额;(2)计算该企业可以税前扣除的销售费用金额;(3)计算该企业可以税前扣除的营业外支出金额;(4)计算该企业来自境外所得在境外已缴纳税额;(5)该企业2021年度应纳税所得额;(6)该企业2021年度汇算清缴应补缴的所得税。别乱发,是计算题,看清题目,答完给好评
3月份我按照15%计提的所得税265,102.88 4月份 1.第一次申报按照15%税率交企业所得税265,102.88 2.税局说不能享受15%的税率,得按25%的税率计算企业所得税,所以第二次更正了申报,补交了176,735.26 企业所得税,滞纳金88.37 3.税局又去申请到了优惠,又可以按照15%来计算所得税,可以退税(补交了176,735.26 企业所得税,滞纳金88.37 都可以退回来) 1-3怎么做会计分录?
你好老师: 1、外贸型A公司出口首次退税,税务局要求提供租房发票,但是A出口公司的房东是集团内部B公司,并且B公司股东和A公司股东斯同一个,这种情况是否可以提供免租协议呢, 2、整个架构是集团公司C统一采购,再卖给A公司出口,现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个,退税被提出疑点,出口业务完全真实,这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗