你好,我们公司负债表货币资金与预收账款太大了(是货币资金,预收账款账实不符吗?)
老师好,我想咨询一下,我们公司负债表货币资金与预收账款太大了,请问这个该怎么调整呢?需要调整吗?
老师您好,我20年未挂预收与预付账款科目,但是年末资产负债表上却都期末数比期初数增加了几万,这个增加的金额是咋么来的,我需要咋么调整一下合适,谢谢
老师,我们公司原来的资产负债表其他应收有260万,预付290万,流动资产350万,现在把其他应收放到货币资金上了,请问我怎么调整?
进出口工业,前任会计去年期末报表资产负债表里面的应收账款做成了负数—529662.23,我看了一下应收账款明细账,其中应收账款—出口销售货款期末余额是贷方780415.78,另外内销货款期末余额是借方250753.55。请问老师这种情况期初我需要调整吗?应该怎么调整
老师,有个问题咨询一下,我们公司执行小企业会计准则,本月收到了汇算清缴所得税退税,本月需要调整资产负债表年初数,是调整未分配利润科目和应交税费科目还是调整未分配利润和货币资金科目?
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师发一下7月季报的流程
老师,本公司是小规模纳税人,干餐饮的,申报增值税时发现开了一张专票出去,该怎么办呢
手机上能不能使用软件账套操作
老师,现在母公司要把子公司吸收合并,成立母公司下的分公司,我现在的子公司下面有三家分公司,三家分公司的收入成本截止时间是6月30日日,且三家分公司是独立纳税主体,现在正在办理三家分公司的税务清算,但是6月前有部分三家分公司的进项发票为取得,这部分进项发票可以在7月份开子公司的发票吗,7月份对应收入也在子公司。从8月1日开始在,新成立的分公司进收入和成本?
发放住房补贴怎么做分录
老师,本月实际员工工资发了5000,但有两个员工社保还由我公司代缴,请问计提工资和发放工资应该怎么做呢!社保应该怎么挂
个体工商户能办劳务吗?就是建筑劳务分包,开劳务发票这种的,可以的话需要具备什么条件?
这道关于小规模纳税人的题目计算过程是怎样的? 程控收款机普通发票可以抵扣进项税吗?
老师,是不是现在报税的界面,全国都改版了?
也是符合的,货币资金大的原因还有一个,就是我们偶尔接一些设备做,需要购买材料,很多都是没有票的,提现比较多,但是没有票来冲
你好,既然货币资金,预收账款账实都是相符的,就不能(也不需要)因为金额大就去调整的
预收账款是相符的,货币资金就不太相符了,因为提现付款购买材料有票做账,没票就没做帐,导致了库存现金金额比较大的
你好,货币资金应当也要做到账实相符才是的
可是都是没有票的呢,那么现在最好的方法应该怎么做呢
你好,都是没有票的,就做无票费用支出,汇算清缴的时候做纳税调增处理
还有什么好方法吗?
你好,能想到的就是这个:做无票费用支出,汇算清缴的时候做纳税调增处理
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢