你好; 是有优惠的吗 ? 那就是少回款了。 你可以走财务费用或者是走营业外支出 (坏账处理的 )
你好!给对方开了票,对方支付款项后应该是开票金额比实际销售金额大,对方按照发票金额转给我们后,多余的款项以现金形式被领取应该怎么做账
老师,我们通过对公转账支付了一笔保险费,但是对方给我的发票与转账金额不一致,我问了好像有1800是车船税,这个没有发票吗?要怎么做账呢
老师!我们采购原材料对公转了27900给对方,对方发票开来是27792,发票开过来金额比转账的少了108元,像这样该怎么处理呢
老师,我司为收款方,收款金额比较小35元这种不开具发票,直接开收据给对方,财务这应该怎么做账呢,销售原材料
请问老师,我公司销售建材,给对方开具的发票金额与实际转账金额不一致(比如给对方开具70778.5的发票,对方转账70770,少了8.5元并且后期不会补),那么我应该怎么做账呢
哦,意思就是我在确认收入的时候优惠的这几块钱我直接做费用或者营业外支出对吧,会计分录具体怎么写呢
你好1; 是的; 全额做收入哈; 按照 70778.5元做收入;正常做; 只是收款做; 借银行存款; 财务费用或者营业外支出贷应收账款
好的,谢谢
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