您好 借:其他应收款-法人 贷:银行存款 借:管理费用等 贷:其他应收款-法人
请问,房地产开发公司老板母亲是法人,老板把投资款转到法人私卡,用以支付各种费用支出,这些支出中多数是白条,卡余额很多,外账怎么做比较合理 借:库存现金 贷:其他应付款——法人 支出时 借:各种费用 贷:库存现金 还是不走库存现金? 借:某某费用 贷:其他应付款——法人 支出时
请问,房地产开发公司老板母亲是法人,老板个人借给公司钱,这笔钱转到法人私卡,用以支付各种费用支出,这些支出中多数是白条,卡余额很多,外账怎么做比较合理 收到借款时 借:库存现金 贷:其他应付款——法人 支出时 借:各种费用 贷:库存现金 公司两套帐,白条暂不入外账,外账现金余额啥本来就是对不上的 还是不走库存现金? 有支出直接记账 借:某某费用 贷:其他应付款——法人
老师,您好,请教一下,公司老板经常用自己私人账户的钱发员工工资,而且公司的法人还不是老板名字。发工资时,需要走现金这一步记账吗?比如借;库存现金 贷:其他应付款—老板 然后发工资时,借应付工资 贷:库存现金?但是实际上财务并没有收到现金。该如何处理比较合理
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
老师,我是一家运输公司的内账会计,公司是一般人,合伙制,一个老板有13部车,另一个老板有业务兼出纳,她不做账,他们合伙又投资买了9部成立运输公司。有一个公账,一个私账是兼出纳的老板开了张卡专用于公司的零星开支和没有正规发票的款项支付,也就是库存现金,与她个人的款项没有关联。现在是这种情况,有车的老板称他的车为私车,他的私车维修了,他就转钱7800元给出纳,然后出纳走公账付给汽车修理部。先做借库存现金,贷其他应付。 然后是做借管理费用还是做主营业务成本呢? 贷是银行存款?
请问,员工个人未操作个人所得税汇算,公司在哪里可以统一帮他们操作
PCBA板代加工厂,PCBA裸板是客户提供的,上面的辅材是我们购买的,这种情况下能开销售PCBA的发票吗?正常情况下,我们都是开的加工费发票
公司注销,有一条限令更改,去分局显示已完成,大厅显示未完结怎么办
老师您好,我们是事业单位,可以向周边学校过六一提供赞助费吗?
老师,长期借款收到的现金,在现金流量表里填在筹资活动的借款所收到的现金吗
公司买了账上的二手车,只有累计折旧,和增值税,如何做分录
公司给其他公司代收代缴电费,这个业务如何处理
请问老师,去年子的收入多确认了,今天才发现,那么我是去改去年子的账好些,还是就这个月冲减这个月营业收入好啊?
增值税报表从2019年开始每月都有问题调账怎么调,有少算进项的 有多算进项的 ,有少算销项的,有多算销项的,打包调整还是怎么弄
一般纳税人,小企业会计准则。当年费用暂估入账,实际支付取得发票,需要冲销暂估再按实际入账吗?
老师,公司认缴制,存到卡里的钱不是公司的,是老板个人借给公司的钱
借:其他应收款-法人 贷:其他应付款-老板
没太懂,其他应收款怎么来的
为什么要走其他应收款呢
因为是在法人卡上 不是单位银行账户 也没有收到库存现金